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麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?

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我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做???

你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款   这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
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我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做???

你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款   这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
2019-12-20 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-20 12:44

你好,这个成本金额是发票的金额 专票的事就是金额,增值税可以抵扣增值税

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你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
您好,法人--公户--小贷--客户--法人私户;你没有把法人把钱打入公户,法人的帐给做了,法人应该是:借:其他应付款 贷:银行存款 你还做法人私户的帐嘛?
2023-02-20
先从 “开发成本” 中转出质保金挂账,分录为借:其他应付款 - 公司名(质保金),贷:开发成本 - 工程名称 ;实际退回时,借:其他应付款 - 公司名(质保金) ,贷:银行存款。无需通过 “在建工程” 核算 。
2025-03-13
 您好,不对,我们转租收到要确认租赁收入的, 借:银行存款 贷:其他业务收入  销项税 借:其他业务成本-折旧  贷:累计折旧 到期时这个资产折旧净值也没有了
2024-04-23
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