那可以用来抵扣你后续的应缴税额。
代开销项负数票后拿到的,税已经报过了,就是报的收入没有减去开负数的金额,后期要怎么处理啊?发票是12月的
老师12月我有一笔未开票收入忘记登记销项了,然后1月我冲了12月的收入做了销项,但是1月我们没有发生收入,导致报表的收入是负数,那我申报增值税时就填写负数么?
我司小规模,季度已开票收入35万,未开票收入是负数6千,这个要怎么申报增值税啊,(开的都是普票)(未开票收入为负数是因为前期没有开票已经申报了,本季度又开了前期申报的数了,所以造成本季度未开票数为负6千)
老师,现金流量表,比如说24年还一笔借款300万,又带出一笔300万,表里借款和还款那里要不要填进去,还是什么都不填
买了一张5000元的购物卡,赠送给客户,需要代交个税吗
您好老师向您请教个问题,我们公司目前有三位股东(两位是国内自然人股东,一位是国外自然人股东。目前国内股东A和国外股东C已部分出资,国内另外一位股东B,一直未出资,现在B股东把股份转给国外C股东,这样需要交印花税或个税吗,核算方式麻烦老师指点一下!
老师,我想问下我们承接了一个机械加工的业务,不过我们不直接做,我们分包给另外一个A公司来实际加工,A公司给我们开具机械加工的发票,我们再给客户开具机械加工的发票可以么?
董孝彬老师:制造企业做经营分析和财务分析,分别从哪些点去做啊,有没有整体思路,展开说说看。特别一些细节
老师 请问 缴个税怎么做分录
增值税进项税额怎么是负数呢
请问装修发票开票要求,要备注吗
2024年有一笔出口业务,去年当时没有做退税勾选,如果现在返回去去年修改申报表申报无票收入,在今年做退税勾选在开具出口发票这样可以退税吗
老师,监理公司,甲方有一部分监理费不付款给我们了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的这部分我该计入什么科目呢?
还是增值税吗?负数税额怎么操作?
对啊,这边-4500,比如你这个月开了5000,那么只要按照500交税了。
这是19年12月份的票,不是跨年了吗
没关系啊,这个就是相当于留抵税额呀,要么抵要么你去申请退税了。