那可以用来抵扣你后续的应缴税额。

老师好,小规模收入也是负数,负数金额是填在小微企业免税销售额一栏的,申报的时候也是比对不通过,这种除了去大厅负数申报,能不能直接做点未开票收入,就当0申报来处理的,后面会不会有什么问题
老师12月我有一笔未开票收入忘记登记销项了,然后1月我冲了12月的收入做了销项,但是1月我们没有发生收入,导致报表的收入是负数,那我申报增值税时就填写负数么?
请问老师,小规模公司一月开的专用销项负数发票打印时打错了怎么处理,开票软件上数都是对的,就是打印时原本的发票号打印成另外一张负数发票了,现在系统已经抄税,也减了当期收入,现在是一季度申报期,怎么处理比较合理,税率3%,好像又不能作废又不能重开,税也已经在一季度抄税抵减了,怎么办呢现在
对方以前年度给我们开具的发票 我们已经抵扣了 然后对方申请了红字 开具了负数发票 我们拿到负数发票 怎么入账 原票是借库存商品 进项税额 贷银行存款 收到负数发票是怎么做
我司小规模,季度已开票收入35万,未开票收入是负数6千,这个要怎么申报增值税啊,(开的都是普票)(未开票收入为负数是因为前期没有开票已经申报了,本季度又开了前期申报的数了,所以造成本季度未开票数为负6千)
老师,一般纳税人,账上去年应该有留抵税,现在账上没有,怎么调整过来啊
无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限?还是孰短?
老师,商贸出口企业收到客户的运费款分录怎么做?
老师,现检查发现24年有一笔应收账款10万元错了,我们是总代理,这这笔款是厂家给的补贴款,应先支付给我们,我们再转付给二级代理,但25年年厂家直接用于抵我们的货款,开了折扣发票给我们,然后我们25年也没开折扣发票给二级代理,现在这笔应收账款要怎么调整处理呢
私立小学如何报税如何做账
企业所得税季度申报,应付职工薪酬已计入成本的金额,及未发放的金额,一个是看借方金额,一个是看贷方余额,对吗?
利润3月份,本年利润科目的累计金额是8万,一般纳税人,是不要交25%的企业所得税呢
你好老师,俩股东认缴分别50%,其中一股东实缴了,那么分红也还是一人一半吗
我们公司是贸易公司,这个月进了一批货物,已经销售出去了,但进项发票还没收到,请问在这个月可以先计入成本吗?
已代扣代缴税费款,未按规定解缴(按月计算)是什么原因
还是增值税吗?负数税额怎么操作?
对啊,这边-4500,比如你这个月开了5000,那么只要按照500交税了。
这是19年12月份的票,不是跨年了吗
没关系啊,这个就是相当于留抵税额呀,要么抵要么你去申请退税了。