,融资租入固定资产不得抵扣进项税额.
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2019年6月份发生交易或事项以及相关的会计分录如下: ③15日,购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,款项尚未支付。 ④20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款支付。 ⑤25日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,增值税税额为2600,款项已用银行存款支付。 ⑥25日,该公司购进一幢简易办公楼作为固定资产核算,并于当月投入使用。已取得增值税专用发
8月,甲企业(一般计税方法纳税人)发生下述生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)组织优秀员工处出旅游,支付铁路运费25000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入20000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙企业,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%。(6)因管理不善,丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元。)根据上述资料,按照下列序号回答问题,每问均需分析
8月,甲企业(一般计税方法纳税人)发生下述生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)组织优秀员工处出旅游,支付铁路运费25000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入20000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙企业,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%。(6)因管理不善,丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元。)根据上述资料,按照下列序号回答问题,每问均需分析
老师,停车场划线的费用,记在主营业务成本的话明细应该怎么写,要不要把停车场的名字写上,因为我们有两三个地方的停车场,每个停车场发生的费用是不是都应该分开
请问公司要变更股东,现在要将之前转进来的实收资本退还给股东(已经花了部分),要怎么做会计分录?
即征即退符合条件有哪些?
公司是一般纳税人,出售使用过的二手车是不是可以按照一个点开票
老师,我把我家的账从代理记账公司拿回,要在咱们软件上重新建账,那我要录入七月份的凭证,我从哪天开始在软件里录入我家公司的资料并开始记7月的账呢?是今天还是明天? 之前问过老师,我感觉我说的不清楚。
我们(行政单位)拨付给特教学校活动经费1000元,他们给我单位开往来票据,开票项目内容写什么?
你好老师,请问进口发票,不付款如何处理
老师您好,我们公司报废了一批公交车,卖了公交车上的电池收入应该记处置固定资产收入还是营业外收入
老师你好!开80万发票交多少税比较合适
公司赚不赚钱看利润表净利润吗?一年所有的收入支出都在利润表里体现了吧
借固定资产 未确认融资费 贷长期应付款
为啥呢?什么行业都不能抵扣么?
我们是机械制造与加工企业。。
是的,都不能抵扣的哦