做费用就可以的 一次做

老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
我天然气公司,我现在接别人的账做,有个客户月底有预付款,会计就记预付账款,没钱了就记应收账款,这样对吗
老师,是这样的,公司13年建的帐套,当时实收资本是实缴的2000万,建帐套的时候起初有三个公司预付账款在借方。后来转股了,借旧股东,贷新股东,把前面三个公司的预付账款直接充掉做成借:预付-某人,贷:预付-三个公司,三个公司和旧股东有关联,他这样之间把三个预付账款的三个公司直接冲掉挂在某人那,那某人不是挂着了,我应该怎么做?
新接的一个公司之前没有账套,都是excel记得流水账,现在要导入账套,比如一家供货商的应付账款为7万,那我初期建账的时候应付账款贷方余额多少,这七万怎么做账
老师,我的意思是:如果往来账记了预付款,后期收到货时,怎么能知道是冲减当时的预付款,有时候会忘记之前有没有有预付,直接记了应收,这个问题怎么能避免。
老师你好,我想问下,我公司26年1月份应缴增值税有2万,逾期缴纳了,到申报26年2月份有留抵税额2186.25元,拿2186.25元抵欠税的2万元,滞纳金140元,最终应交17953.75元。 请问有一部分留抵税额15.20元拿去抵了滞纳金140元,最终滞纳金只交了124.80元,要怎么做账务处理呢
请问老师老板有甲乙二家公司,乙公司已经停产10个月了,乙公司以前和其他企业签订了铲机租赁合同每个月25000,现在没有收入,老板每个月从甲公司转钱到乙公司账上付,二家公司往来款越来越多,有风险吗?怎么去处理这笔款项好?
您好老师,企业所得税汇算完了需要退税,如果不退怎么操作
有个人想在我们公司交社保,她怎么付款?支付到对公账户吗?还是付到老板个人卡里
请提供劳务报酬的个人所得税税率表
老师,公司有2017年和18的增值税专票发票未认证,现还可以认证抵扣不?
代扣员工水电费0.04分,其他应收款贷方余额0.04,我现在想弄平,转营业外收入还支出
老师咨询您一下,北京的建筑公司去外地做工程,需要预交增值税附加税等,这个预交的税直接登录北京电子税务局预交,还是去每个地方都需要登录到相关地方的税务局做跨区域报验户登录呢。能在北京的电子税务局直接进去直接预交吗?
老师,请问所有者权益变动表怎么填写,第三例的本年增减变动金额怎么填不了?
请问老师,建筑公司支付的渣土运费计入什么科目?
还是要直接记在固定资产?这个金额怎么确定呢?还有就是折旧方面,该怎么计提呢?我买的软件没有固定资产模块。
你们这个是融资租赁的吗
是的 。。我不知道怎么处理
资产给你开了多少 你这个是设备全部价格
然后我不知道具体该如何操作,还有一个就是折旧这块。我的系统没有固定资产模块
你先不要管折旧 入账价值对方怎么给你开发票 不是开的全额吗
我做内账 不管发票
把你的首付款和每个月还款一块做固定资产里面的