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3付一笔技术服务费25万,4月发票开具过来。发票的服务期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分录,还有怎么做分摊的分录

2023-05-06 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 20:32

您好,三月的话 借 预付25  贷 银行存款 25  然后以后每个月做管理费用

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:34

不是呀,3月做借预付账款---公司名25万 贷银行存款25万

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:34

嗯对,跟我做的不一样吗

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:35

四月发票来了做借预付账款--服务费2482718.45 进项税额7281.55 贷预付账款--公司名25000

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:36

是吗这样吗

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:37

我的意思是借预付贷预付这样对吗

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:38

不是,以后的话,就是 借 管理费用  贷 预付

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:38

4月份发票进来怎么做分录

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:39

你肯定是3月预付完,4月发票进来肯定要在做一笔的呀,然后再摊销

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:39

借 管理费用   应交税费 贷预付账款

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:40

你直接入管理费用,那我要怎么分摊

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:42

计入管理费用不是一次性计入的,是你25万去分摊的

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:44

我四月份金进来你可能要先做一笔分录,

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:45

你去看下你刚才直接挂管理费用 应交税金 贷预付

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:46

这个很简单啊啊,一共是11个月,一个月 2482718.45/11=225701.677273   借 管理费用 225701.677273  应交税费  7281.55  贷 预付

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:47

我就是不懂4月发票进来,那笔服务费用一级科目要放什么里面,是预付还是待摊费用,可是新会计准则没有待摊了呀

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:47

放在预付就可以的了

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:49

后面两个个分录你写我看

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:49

票进来和分摊的分录

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:50

怎么后边还要两个?不是就一笔税??、

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:51

一笔是发票进来的分录,一笔是每个月分摊的分录啊

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:54

我是合计写了,看到没  借 管理费用 225701.677273   贷 预付    借 应交税费   7281.55  贷 预付

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齐红老师 解答 2023-05-06 20:54

这样的话是两个分录了

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快账用户9900 追问 2023-05-06 20:59

我真的醉了!什么逻辑一个分录差两个写?没谁了

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齐红老师 解答 2023-05-06 21:01

啥意思?你不就是去做一次进项税,每次分摊管理费用?难道很难吗、

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