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老师就是20年前的一个账,就是他收到一个另外一个单位的捐款,500元。他当时做账做的是借银行存款,然后贷是其他应收款。然后现在这个账应该是不太对吧。就是财政上就是在清理我们的这个欠款呀,什么这些往来的,然后我还是觉得他这个做的不太对。那么有可能当年就是他收到这个钱,就是他已经当经费花掉了。那我现在就是把它调账的话,我怎么调呢?

2025-01-02 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 15:45

收到捐款应计入 “营业外收入”,原计入 “其他应收款” 导致账实不符。 调账方法: 企业会计准则: 借:其他应收款(红字),贷:以前年度损益调整(营业外收入)(蓝字); 借:以前年度损益调整(所得税费用),贷:应交税费 - 应交企业所得税; 借:以前年度损益调整,贷:利润分配 - 未分配利润。 小企业会计准则: 借:其他应收款(红字),贷:营业外收入(蓝字)。

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快账用户6547 追问 2025-01-02 15:49

老师,我这是行政单位

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:54

同学你好这个不应该做其他应收款 应该计入其他收入 先红字冲销原分录 然后再做正确的 借银行 贷其他收入

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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