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一个公司,做裙带菜产品,自己养殖,自己深加工,自己销售(有出口和内销)没有进项税,内销开13%销售发票,该如何抵扣?出口如何申报?是不是要交附征?

2025-01-07 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 19:42

您好,我们基本没有抵扣,您要这样起,进项有抵扣了,记入成本部分少,利润就高了,所得税多交, 不抵进项,成本就高,利润就少,所得税就少了 2.出口免税,没有实缴增值税,不交附加税 增值税附表一和8-16-19行是申报免税的

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您好,我们基本没有抵扣,您要这样起,进项有抵扣了,记入成本部分少,利润就高了,所得税多交, 不抵进项,成本就高,利润就少,所得税就少了 2.出口免税,没有实缴增值税,不交附加税 增值税附表一和8-16-19行是申报免税的
2025-01-07
同学你好,转内销没有开票的,可以按未开票收入去申报增值税,未开票等同于开票,那成本相对应就结转了,
2022-01-15
你看一下图片参考一下
2021-12-22
1  这个做应交增值税,没有销项税额,你有三级科目使用应交税费未交增值税,代替 ,2 你们这个没有发票 进项,但是这个开出必须按实际开,不能模糊不清楚,需要开具体五金名字, 3 这个是可以开,你们要是查账话,这个可以按这个采购单做账,汇算清缴纳税调增就可以,要是这个核定可以直接根据采购单做账,
2021-07-26
1)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额一免税进口料件的组成计税价格×(出口货物征税税率-出口货物退税税率)=100×(13%-9%)=4(万元)
2020-10-23
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