您好,计提:借管理费用等 贷应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

21年年终奖未做计提,一月发放后怎么做会计分录呀
计提发放年终奖会计分录怎么写
老师,制造业计提个人年终奖金,会计分录该怎样做
年终奖怎么做账,完整的会计分录需要计提吗
2023年员工年终奖计提会计分录怎么做呢
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
能这样写吗?借:管理费用-职工薪酬,贷:其他应付款-员工姓名
您好,严格来讲不可以的,这样你的应付职工薪酬发生额和管理费用-职工薪酬的发生额不一致,税务局现在都是考账套比对,这两者发生额不一致也必行虽然结果不影响