咨询
Q

老师,代付费用时,相关的发票是开具给代付方,这个账务要怎么处理

2025-01-09 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 13:48

同学,你好 你是代收代付吗? 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 你是代收代付吗? 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
2025-01-09
那就正常做费用,但是抵扣不了所得税,你们给他交社保吗?交社保不用开发票发工资。
2024-12-23
你好,预付账款需要拿到对方发票才能冲销掉的,建议跟对方沟通开票事宜
2024-01-29
你好,垫付直接做其他应收款就行了
2021-08-24
收到多的钱,需要征收增值税。需要差额征收增值税。
2021-09-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×