您好,计入福利费就可以
老师,我们把自己的司机租给别的企业开车几天,别的企业给我们钱。我们开发票,发票名称怎么开?属于哪个大类,税收分类编码是多少?
新开的抖音店铺,需要给平台开发票,应该申请一般纳税人还是小规模纳税人
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
付短期借银行贷款的利息。分录是
老师,我上个月红字发票进行税转出给冲销,那这个月进行转出是做贷方红字冲吗
老师,个税报税系统现在哪下载呀?
普通企业建设一个4000元围挡费用 进去什么费用呢?
我司员工的个税是由公司承担的,请问分录如何
老师:请问2023-2024年的账代理记账公司还没有做好拿过来,我可以自己先新建一个账套,期初数为0吗? 先做着,等久了,怕堆起来了做不完
老师请问一下劳务合同和劳动合同那种好一些,劳务合同可以不用买社保吗。
管理费用-福利费?
计入制造费用-福利费
2024年的都没有发票,也可以先入账吧? 在2025.5.31汇算清缴前发票回来就不用调增,对吗?
那你先暂估入账就可以
还要暂估吗? 直接入可以不?真实业务,都有伙食费的表格也有领导签字,也有报销单。 就是差发票没有开回来,汇算前都能开回来发票,
最好是暂估下吧,没有发票的,后面收到发票再冲账
收到发票冲会影响今年数据。
会影响今年数据吗吗????
不会,你都入账了,收到发票也是做一正一负的分录
请问分录怎么做?
借:利润分配-未分配- 贷:应付职工- 再做一笔正数就可以了
请问暂估的分录怎么做呢?
借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬~暂估