你好,你的科目余额表是平的吗?
老师您好,我这有家民非企业,有点问题想要咨询一下,我结转完损益之后发现资产负债表不平,差额是720,有笔分录是固定资产的360和折旧的360,可以帮我看一下怎么处理吗
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
老师,你好,请问下系统资产负债表不平,差额就是科目余额表待处理财产损益借方余额的金额,这种我要怎么调呢?是调资产负债表公式吗?
我想问一下老师,起初资产负债表平了,期末不平是怎么回事呢?是凭证有不平的吗?还是损益没结转完善?还是前期差错更正的,没有用以前年度损益调整而是原科目(到也不影响啊,一借一贷都也平了),因为期初数是不太真实,但是报表平了。期末是真实数据。
老师,您好,我想请问一下,我们每笔凭证的借贷方都是平衡的,但是损益结转完,资产负债表不平衡,相差0.01,这种是什么情况,怎么调整呢?
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
也是相差0.01元
你好,那就还是有数据有问题了。看具体是哪个科目借贷方不一致
那有什么办法去筛查呢?具体怎么看呢?
你好,你直接看你的科目余额表,每一个科目看它的借方跟贷方。
就看累计,看哪一个对不上?
老师,我这边还是找不出来到底差在哪里,这个还有其他方式吗
你好,这个已经是最简单的方法了呀,你一个个核对,看他借方和贷方哪个对不上就可以了呀。
一个一个核对了 都是对的但是总数还是不平衡
我你把你的表发来看一下。
你把你的表发来看一下。
怎么发文件呢?
你好,直接发图片就可以了。
老师图片太长了,发不过去,我还是自己再看看吧,谢谢您哈
好的,欢迎下次再来探讨。