你好,什么界面出现的红字提示?提示内容是什么
现在在电子税务局报税报完增值税报附加税的时候显示已申报,可是并没有申报,我已申报查询的时候是这样子是已经申报了吗?是零申报不用缴附加税。以前报的时候就算不用缴也要点几下的。这次去点提交的时候显示已申报!
老师,我们酒店因为疫情2021年被征用隔离点,一直没给卫生局开票,没记收入账上是亏损状态,现在报2021年汇算清缴时提示申报的营业收入小于营业成本的风险提示,提示会被税务机关怀疑少计收入,这个风险提示我用管它吗?
前两天登录电子税务局收到这样的风险提示消息,没有文书可以打开只能显示这么多了。请问该内容的具体情况及处理办法,请老师详细说明,谢谢! 另外想问,为什么现在才收到这样的提示,现在已经10月份了,这是去年的年报的风险提示啊?
你好,老师,登录电子税务局,在风险疑点有一条发票风险提示反馈,涉及异常项目2项,发票4份,一夫16872.11元,让自查核实,这4份发票根本没收到也没入账,应该对方红冲和作废的,现在我怎么写反馈???
老师:您好!我们是小规模纳税人。今年至今都没有业务收入,只有成本和费用。这个季度的企业所得税申报,填完数据后做了一下风险提示服务,提示中度风险疑点:营业收入小于营业成本。但这就是实际业务情况。想请教一下老师,如果提交申报,会不会税务关注,推送风险疑点,要提交相关说明呢?
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
就是资产加速折旧表,以前填 的是帐载折旧和一次性计提的折旧金额一致,比如说是50万,现在四季度帐载金额如果按月计提填数6万就没有这么多,它提示应该大于等于三季度的数,这样 的最好别改对吧。
账载折旧是当年计提的折旧,一次性计提折旧金额是资产原值一次性计入的金额两个金额不是一回事
是的,但是我帐上也是一次性计提完折旧了,我现在第四季度想更正一下账载金额按月,这样的话不行是吧,有这个红色的叹号,还是按以前的都写同一个数,汇算清缴再说
会计上应该分期计提
哦,好的,老师如果我计提的福利费没有用完没事吧
计提的福利费?福利费是据实入账的
我就是按工资的14%计提的,但是24年度,应付职工薪酬--福利费没有平,就是有没报销的,可以吗
福利费是据实入账的,在不超过工资薪金14%可以税前扣除
是不是报销多少福利费,同时就计提多少,不用非得按照某个月的工资的14%来计提。
是的,福利费是凭票入账不需要计提
那借什么,管理费用吗,分录咋做
是的,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
好 的,谢谢老师
不客气同学,祝您在平台收获满满!