你好,如果不跨年直接做相关费用 贷库存现金
请问,我们12月份报销的发票,1月4日才转给报销员工,怎么写分录,怎么做账?
去年9月发生的费用,发票也已经开出了,但员工一直没拿来报,今年2月份才来报销,请问这个还能入账吗?应该怎么记账和报税
老师,请问去年6月的单,现在才拿来报销,还能入账吗?怎么做分录?
老师,我想问一下有的员工拿去年6月的报销单过来,让我给报销,请问现在还可以入以前的发票吗?还可以入账吗?怎么做分录?
你好,员工报销办公用品发票过几个月才会回来,请问怎么做账
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
老师,往来款怎么写分录呢,
在那里可以查到公司的注册资本认缴期限?
按新租赁准则计入的未确认融资费用是不是要按照租赁年限分期摊销到财务费用
老师您好,寺庙建账会计准则是选小企业会计准则?
老师好!想问下一般纳税人,上个月对方开的专票,这个月已抵扣并且申报完,刚刚销售方说已经红冲了,请问税务怎么处理
老师,我们一般纳税人公司没有开票出去,但是收到了很多进项发票,其中有一笔是机动车销售发票,这个要先入账吗?请问怎么做会计分录,谢谢
郭老师,我们附加税之前没享受优惠政策,现在退税回来了,怎么做账
有返利的业务,之前给开票了,后期又给了返利,是把原来开的票全部红冲从新开还是把原来的票红冲一部分啊?
老师,请问公司给实物就当记福利费是吗
可是我当月并没有现金报销给员工,这样会导致银行流水明细不一致,没有其他更好方法吗?另外如果跨年的怎么做?
什么时候报销什么时候做就不会银行流水不一样了。跨年前报销的先计提借***费用 贷其他应付款,跨年后报销借其他应付款贷库存现金等