你好,如果不跨年直接做相关费用 贷库存现金

请问,我们12月份报销的发票,1月4日才转给报销员工,怎么写分录,怎么做账?
去年9月发生的费用,发票也已经开出了,但员工一直没拿来报,今年2月份才来报销,请问这个还能入账吗?应该怎么记账和报税
老师,请问去年6月的单,现在才拿来报销,还能入账吗?怎么做分录?
老师,我想问一下有的员工拿去年6月的报销单过来,让我给报销,请问现在还可以入以前的发票吗?还可以入账吗?怎么做分录?
你好,员工报销办公用品发票过几个月才会回来,请问怎么做账
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
老师,我们是牙科医院,开发票开成患者亲属的名字可以吗?
老师,技术合同备案如果写的是技术服务合同类型是不是就不能享受加计扣除,只有委托开发类的才能享受加计扣除?
请问:讲义图片中标黄下划线处,具体怎么体现,展示一下会计分录。谢谢
董孝彬老师,内账科目余额表根据外账数据补,有些差异大的怎么弄,以前报税的资料跟下次报税有差距怎么弄啊,我现在还搞不太明白
以前年度费用调整,用以前年度损益怎么做账
老师我老板有一处房产,无偿提供给公司用,有一家合作公司要付租金但对方要开发票,我们公司开给他?
单位申报职工个税,关电脑了,就没有申报信息了嘛?还要重新录取信息?如何解决?
24年的费用,25年换开发票,用以前年度损益调整,怎么做账
可是我当月并没有现金报销给员工,这样会导致银行流水明细不一致,没有其他更好方法吗?另外如果跨年的怎么做?
什么时候报销什么时候做就不会银行流水不一样了。跨年前报销的先计提借***费用 贷其他应付款,跨年后报销借其他应付款贷库存现金等