你好,如果不跨年直接做相关费用 贷库存现金
请问,我们12月份报销的发票,1月4日才转给报销员工,怎么写分录,怎么做账?
去年9月发生的费用,发票也已经开出了,但员工一直没拿来报,今年2月份才来报销,请问这个还能入账吗?应该怎么记账和报税
老师,请问去年6月的单,现在才拿来报销,还能入账吗?怎么做分录?
老师,我想问一下有的员工拿去年6月的报销单过来,让我给报销,请问现在还可以入以前的发票吗?还可以入账吗?怎么做分录?
你好,员工报销办公用品发票过几个月才会回来,请问怎么做账
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
可是我当月并没有现金报销给员工,这样会导致银行流水明细不一致,没有其他更好方法吗?另外如果跨年的怎么做?
什么时候报销什么时候做就不会银行流水不一样了。跨年前报销的先计提借***费用 贷其他应付款,跨年后报销借其他应付款贷库存现金等