你好,你可以点开看看是申报哪种税目的印花税,营业账簿还是买卖合同的。如果是营业账簿,按照实缴的资本金申报缴纳;如果是买卖合同,没有合同,可以0申报,或者取得发票金额申报。
老师,汇算报表填完了这是自检时系统提示的。我们公司是去年新成立的公司,税务没有给我们做工会经费税种认定,所以没有做申报、缴费,现在出来这个提示怎么办?
老师好,请教一下,我现在申报分公司7至9月的印花税,这个季度没有发生业务,零申报提示应纳税额不能为零,保存不了,是怎么回事,我应该怎么填写?
你好老师,小规模纳税人成立公司有几年了但是一直没有核定财务报表,也没有申报过,印花税也没有,现在需要补交,我是按季度申报小规模的,从什么时候开始补交呢?印花税是不是报买卖合同啊?
老师,请问,印花税是怎么样申报的,我这个季度7-9月份有开票出去,是之前的合同,7-9月份是没有新签合同,然后我刚刚填了这个数据,显示看下图,这样要怎么样填啊?
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
个体户怎么交税呢……
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老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
目前就提示我要申报印花税,然后让我自己填写税源,关键是我们也没有啥实收资本。。。也没有任何合同,就是小的美容院。我可以直接选个买卖合同然后金额写0吗
没有的话,就0申报。税源信息采集填完整了,金额填0,提交,再返回,申报。