也就是你的固定资产现在没有这个数据是吧。

我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
我司主营业务:车辆租赁。我司在11月向4s店采购100台车辆,支付了5%的订金。同时,4s店也已经开出机动车发票。因我司资金紧张,需要进行筹资。在11月底,我司用11月采购的100台车辆与金融机构A签定了融资性售后回租合同(A为出租方,我司为承租方。合同规定:A在11月底,把融资款直接转给4S店。12月起,我司应每月向A付每月本金+利息)。 现状:我司要求,收入与成本配比,在车辆未出租前,不能入固定资产,不能提折旧,也不能把折旧转为成本。现在这批车又售后回租了,涉及到固定资产清理,请问老师,该如何处理呢
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,12月底有几台库存车到了上户最后期限了,公司将这几台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,我做的账是借固定资产、进项税额,贷库存商品、销项税额,这样就造成申报12月税的时候,增值税申报表上的收入额和企业所得税申报表上的收入额不一致,这样会不会有什么风险,我应该怎样解决呢?
(6)购进自用货运卡车一辆,支付不含税价188000元,取得机动车销售统一发票。(7)上月购进的某免税农产品(已抵扣进项税额)因保管不善发生霉烂变质,账面成本3000元,其中含运费100元(8)将一辆总经理自用的轿车出售该车为2016年5月购进时按规定不得抵税也未抵扣过税款,现出售价款为38000元,由车管所开具机动车销售统一发票。(9)公司所拥有的农场玉米收成,全部出售合某超市,开具农产品销售发票,注明销售价格为21000元(10)将一台暂不需用的设备出租收取当月租金,开具增值税专用发票,注明租金4000元,适用税率13%,增值税款520元。(11)为某厂商(小规模纳税人)提供设备维修服务,开具普通发票,收取服务费3000元(12)购置并更换用于防伪税控系统开具增值税专用发票的计算机一台,取得的增值税专用发票注明价款8000元,税款1040元。(13)将公司自产的花生油发放给员工作为福利,成本为5000元,同类产品市场售价为8000元,未开具发票(注:当月所有应该认证的发票均经过了认证)①算出各业务可抵扣进项税额②算出各业务销项税额
老师救急,请问公司出售二手车开出发票导入纳税申报表主表是合并到应税货物销售额里面去了,就相当于主营业务收入,那我做会计分录的时候是做,借:银行存款,贷:固定资产清理,贷应交税费,那我卖车的收入报表在销售额里,做凭证要入固清,那要怎么做账利润表跟纳税主表的销售额一样?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
报表上固定资产有数,但是以前会计不是我,我在帐套里查不到这辆车对应的资产卡片,几年前入帐的固定资产也是很模糊分不清楚哪个能对应的上这辆车了
固定资产明细帐,你看这里面
以前会计入的固定资产,我都毫无头绪,不知道如何查起
原始凭证有吗?什么时间买来的?你知道吗?你去看一下他的固定资产原值凭证,后面是这个车的。
找到原始凭证确认原值、累计折旧的金额和处置前的净残值,是不是就可以了,老师你能不能给我一个思路啊
做固定资产清理,如果之前的折旧小少做了,你可以给他补
好的,谢谢老师
不用客气周末愉快