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老师,12月份暂估了130万,然后一月份收到暂估了130万发票,然后是一月份给暂估的是全部红冲么,但是一月份其他项目只开票了60万的收入,还有这60万对应的成本票,我现在不晓得咋做账了

2025-01-11 22:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 22:50

同学好,全部红冲,开60万的收入就对应结转成本,不用都转

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快账用户8380 追问 2025-01-12 20:44

全部红冲的话,那一月份就只有60万收入,营业成本不会为负数么

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齐红老师 解答 2025-01-12 20:57

60万的收入就对应结转60万对应的成本,剩余部分不结转

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你好,截图你的应付账款明细账看一下的。
2023-04-12
同学,你好 不要紧,之后会损益结转
2023-02-11
同学你好,您理解正确
2024-03-07
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
对的对的,还是属于第一季度的。
2024-05-28
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