同学好。收到利息时,借银行存款,借财务费用负数。支付手续费时,借财务费用贷银行存款。结转时借财务费用正数,贷本年利润。
老师 你好 有个问题想咨询一下,我们是临时成立的办公室,经费是财政拨款,用完再拨,平时就只是付一些费用,收入只有银行的利息收入,假设财政补助收入10万 事业支出8万,利息收入100,年末怎样结转,怎么做分录呢?(月末没结转?
老师好,我们公司去年10月份新开的,直到去年年底没什么业务,就是银行手续费什么,建账了但是12月底忘了结转本年利润了,请问怎么办?2020年7月份才开始有业务
老师,请问下,我的财务费用利息收入,做账时借:银行 借:财务(负数) 到月底结转的时候是系统一次结转,如图,最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额,要怎么调整?
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。