你可以说一下是什么业务,需要冲吗?我看看是不是这个科目

报销其他应付款时需要什么原始凭证
老师 怎么理解下面这个分录 摘要 发工资 借 其他应付款—a 贷 其他应付款—b 这需要什么原始凭证
同一股东涉及的其他应收款与其他应付款可否直接对冲,原始凭证式什么
员工借支做了其他应收款,发工资的时候需要付什么原始凭证充回其他应收款吗?
法人代发工资用其他应付款做分录时需要附原始凭证吗
非营利宗教场所固定定资产若不计提折旧,糸统通不过怎么办?
9月份公司社保新增了4人,人事没有跟财务这边说导致个税漏报了,怎么处理
老师,请问小规模纳税人纳税减征额申报所得税时要填入营业外收入是吗老师
老师,我抵扣系统有一张买车的税票64万未抵扣,那现在我们每个月只开20多万的销售票,那这张怎么抵扣呢
固定资产暂估3500元 账务处理 借:固定资产暂估3500万 贷:应付账款3500万 收到200万发票 借:固定资产200万 贷:固定资产暂估200万 这样做分录对吗?
工会经费账务,工会审计,如何做账
因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的, 为什么人民法院不予受理?
老师请问公司之间借款利息怎么开票,
老师你好,我销售的使用过的二手车会计处理的营业外收入与增值税申报表的收入不一致,我要调整企业所得税申报表吗?
帮客户仪器的做检定找第三方做的,第三方开票*鉴证咨询服务*计量服务费,那我公司开票给客户,怎么开?
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
你应该付给员工的钱,为什么要做成其他应收呢?是之前员有欠公司的钱吗?如果是的话 ,可以。
是的账上员工欠公司钱
那没有问题,您写的分录是可以的。