你好,不对,是次月才做第二个,而且次月是按月折旧。

老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
请问老师,如果银行发现好几个公司用一个地址开户会怎么样?
老师,晚上好。想咨询个问题哈,纯外贸企业,比如采购30吨货款 ,出口27吨,这样30吨的货物发票能拿来退其中27吨的货物的增值税么?还是必须换发票成27吨、3吨发票
第一步:购入时固定资产一次性扣除的处理:借:固定资产100、应交税费13,贷:银行存款113 按月折旧 第二步借:管理费用 10万(金额不准确) 贷:累计折旧10万 一次性 借:管理费用90万贷:累计折旧90万,这样做对吗
第一步第二步正确的,第三步不对。
第三步应应该怎么做 能指导一下吗老师?
什么都不需要做。前两部已经完整了,第二个是按月折旧。你想要一次折旧,去填写固定资产加速折旧表就行。
那账上的利润表(比如是300万),所得税报表上(300-100=200万)的利润 是这样吧?相差的100万 不用在账上处理吗?
是的对的是的对的
老师在问一下,12月账计提所得税时就按200万计提所得税吧?
对的是的,是这么做的。
最后一个问题,如果股东利润分配时按账面的300万分还是按所得税200万分配呢?
你好 安会计利润来的