你好,不对,是次月才做第二个,而且次月是按月折旧。
4月购入固定资产 借固定资产 贷其他应付款 5月一次性折旧 借管理费用-折旧费 贷累计折旧 这样做对吗?
老师好,这题做账是:借:固定资产清理:88 累计折旧364,贷:固定资产452, 借:固定资产清理:150 贷:银行存款:130.5,应交税费:19.5 借:固定资产清理:8 贷:银行存款:8 是这样算嘛老师
这样的累计折旧分录对吗?购入:借:固定资产-电脑,贷:银存,折旧:借:累计折旧,贷:固定资产-电脑,结转费用:借:管理费用,贷:累计折旧。
500万以下固定资产可以一次性扣除的做账分录也是一次性做到管理费用吗,比如设备120万, 借固定资产120,贷银行存款120 借管理费用120,贷累计折旧120 这样处理对吗
老师您好,购进5000元以下的电脑。想一次性计入管理费用,又想过一下固定资产。可不可以在购进的当月一次性折旧这样处理呢: 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
个人出租房屋需要缴纳什么税?
老师,想问一下如果每个月工资是10000元,不想交个税,我应该怎么做工资条呢
老师,我们是一家保健品公司,在拼多多网店销售。商品总价205.54元,店铺优惠折扣20元,平台优惠折扣18.55元,用户实付款166.99元,商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账
请问,劳务派遣公司,开的差额征收那个发票,代扣代缴工资那一部分,可以不计入收入吗?如果不计入收入就和开票的金额不匹配了。对吗?
老师好,液压油开发票商品和服务分类选择哪一类
之前跨年的,收到一笔发票计的借管理费用贷应付账款,现在发现其实不是管理费,我应该怎么改
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
第一步:购入时固定资产一次性扣除的处理:借:固定资产100、应交税费13,贷:银行存款113 按月折旧 第二步借:管理费用 10万(金额不准确) 贷:累计折旧10万 一次性 借:管理费用90万贷:累计折旧90万,这样做对吗
第一步第二步正确的,第三步不对。
第三步应应该怎么做 能指导一下吗老师?
什么都不需要做。前两部已经完整了,第二个是按月折旧。你想要一次折旧,去填写固定资产加速折旧表就行。
那账上的利润表(比如是300万),所得税报表上(300-100=200万)的利润 是这样吧?相差的100万 不用在账上处理吗?
是的对的是的对的
老师在问一下,12月账计提所得税时就按200万计提所得税吧?
对的是的,是这么做的。
最后一个问题,如果股东利润分配时按账面的300万分还是按所得税200万分配呢?
你好 安会计利润来的