你好,这个人员具体从事的岗位是?

公司向外部人员支付稿酬和劳务 怎么做分录
劳务报酬分录怎么做?需要计提吗?
劳务报酬可以和人员工资一起计提发放做分录吗?还是劳务报酬跟工资分开
你好,我劳务工资报了劳务报酬计提和缴纳怎么做分录
老师 支付劳务报酬的税款怎么做分录
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
演出服务费劳务报酬
你好,单位就是演出企业,还是一般的企业接受演出服务?
可以说主营成本
一般的企业接受演出服务
你好,一般的企业接受演出服务,那就不是计入成本的 计提的时候,借:管理费用,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款等科目
计提是借:主营成本业务 货:应付职工劳务费 还是借:管理费-劳务费 贷:应付职工劳务费呢,不太懂这个
是针对我上面的回复,还有什么疑问吗
借:管理费用:劳务费 货:其他应付款-xxx 是这样子写就行了吗
你好,计提的时候,是这样处理的
没有,刚才你发的时候,我没看到
祝你学习愉快,工作顺利