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劳务报酬计提和支付怎么做分录

2025-01-12 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 08:42

你好,这个人员具体从事的岗位是? 

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:43

演出服务费劳务报酬

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齐红老师 解答 2025-01-12 08:43

你好,单位就是演出企业,还是一般的企业接受演出服务? 

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:44

可以说主营成本

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:45

一般的企业接受演出服务

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齐红老师 解答 2025-01-12 08:46

你好,一般的企业接受演出服务,那就不是计入成本的 计提的时候,借:管理费用,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:48

计提是借:主营成本业务 货:应付职工劳务费 还是借:管理费-劳务费 贷:应付职工劳务费呢,不太懂这个

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齐红老师 解答 2025-01-12 08:49

是针对我上面的回复,还有什么疑问吗

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:51

借:管理费用:劳务费 货:其他应付款-xxx 是这样子写就行了吗

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齐红老师 解答 2025-01-12 08:51

你好,计提的时候,是这样处理的 

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快账用户8369 追问 2025-01-12 08:52

没有,刚才你发的时候,我没看到

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齐红老师 解答 2025-01-12 08:52

祝你学习愉快,工作顺利 

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当月可以计提当月的 借管理费用或者是主营业务成本、劳务费。 贷应付账款或者银行 应交税费个税。
2023-05-18
你好,借:劳务成本等科目,贷:银行存款等科目 
2022-01-17
你好,支付劳务报酬6200元  收到银行回单,会计分录是 借:生产成本  等科目,贷:银行存款 
2024-07-06
你好,要是单位全部承担的,那就是借成本费用类科目贷银行存款。
2023-08-15
你好!这个比如借生产成本 贷应付账款
2024-04-16
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