您好 请问有其他业务发生么

老师,请问19年的实收资本印花税之前会计漏交了 今年都没有新的实收资本 印花税可以直接申报吗
老师,我想问一下,这个印花税年报是什么?之前印花税实收资本按次申报过一次,现在年报又要重复申报一次吗
老师,公司的实收资本已经在之前申报缴纳过印花税,23年也没有新增的实收资本的情况下。23年的营业账簿印花税是不是只要零申报就可以了
老师,买卖合同印花税,之前的会计没有申报,我这个月要把之前的合同补申报吗?还说,按照本月的申报就可以了?
老师请问一下,公司成立到现在之前的会计从来没有缴过买卖合同的印花印花税,就只缴纳了实收资本的,那24年的买卖合同还需要缴纳吗,如果我申报了,之前的没有申报过会不会有税务风险
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
有没有金蝶云星空系统的详细操作视频呀?
你好,汇算企业所得税的,有些费用没有发票,是不是在A105000里的(六、其他)调增?谢谢
我们是建筑施工企业,有一个项目涉及异地交税。。第4季度预缴企业所得税,公司亏损,但是不申请退税,留明年抵减预缴部分可以吗?
库存周转天数怎么算,需要哪些数据
请问老师,所得税表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是哪个明细的科目余额表
老师好 已经抵扣的发票冲红以后重开同样金额发票必须要做进项转出吗
甲公司开的农产品收购发票,付款50万三张发票,按每个发票分解增值税进项税额,还是按50万分解
有买卖合同这些,还有车辆保险,租赁合同,之前每年也都有这些合同,可之前的会计也就只申报只收资本的,我今年如果都申报的话,会不会引注意
单位发了销售业务的话 销售业务至少应该申报的
您的意思是签订的合同中已经发了提成的合同吗?那其他的呢?
我的意思是 开具了销售发票 就要申报购销合同印花税 车辆保险,租赁合同是购进的话 好多单位不申报 销售的才申报
好的,明白了,还有个问题,就是每个季度的财务报表可以零申报吗?年度财务报表才有数据申报,这样操作可行吗?
最好不要每个季度都0申报 哪怕估计个数据填进去也行 收入肯定要填准确的 其他数据可以估估
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问