你好你要计算入账。 借库存商品,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。

贸易公司出口业务,首审之后的备查资料标准都有什么,就是税局如果核查业务的真实性,公司都需要留存哪些资料备查
老师,您好!我公司有一票出口服务,没有报关,但是收汇了的,现在开了发票确认收入。请问需要做什么吗?这样合规吗?
老师:税务局系统里今年前三个季度财报有误(利润无误,只有年初数有误),只改第三季度的财报和所得税报表,可以吗?(本年累计到第三季度是亏损状态,就是资产季初季末数有误,其他数据无误)
员工租房厨房购置,计入什么科目啊?办公费还是福利费啊还有给员工宿舍买的被子
公司注销,实收资本转股东需要什么附件?金额小,19000,没交印花
老师请问下支付补贴能不能就写个付款申请书
收到车间装修费发票怎么做长期待摊费用的分录怎么做
开一张普票300元,要4个点,是多少
请问老师,固定资产盘点表有没有模版啊
@朴老师,之前我们购入的固定资产,现在要销户,这些固定资产设备需要销售,我们需要开具发票么?发票的类目写什么?需要经营范围上面有才可以么?
可是我们只付这个商品的钱呢,这样应付账款多计进项税额那部分了
你好,不是的,是你的库存商品金额少了。
应付账款的金额是合计数
您看下,我们确实只付了这个金额
你好,我知道你这个比如说你付了10块钱,然后能够抵扣9%,你就借库存商品9.1。进项税0.9贷,银行存款10块。
行,自动价税分离了是吧
你好,是自己做分离。
我们这个就是,会有留抵,其实我们那卖价有利润,但是,这个特殊,所以还有留抵呢
你可以留你的这个没关系的。