你好你要计算入账。 借库存商品,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
购进免税农产品进项税额可以抵扣吗?购入农业生产者销售自产农产品可以凭借免税发票抵扣进项税。若用于连续生产13%商品,可抵扣增值税10%。不是9%嘛,这个10%从哪里来的呀
老师我们家卖茶叶的,收到的农民个人去税务局代开的自产自销茶叶普票可以抵扣进项税9%个点吗?还可以像自产自销农产品加计扣除1%吗?
老师,一般纳税人向个人收购免税农产品发票,卖了9个点和13个点,收购的发票是只能抵扣9个点吗?这9个点是怎么计算呢,比如免税发票13500,抵扣进项税额怎么计算是多少?还有我可以开免税发票出去吗?
老师,收到自产自销农产品免税普票,可以按发票金额的10%计算抵扣是吗?这个自产自销农产品我对外销售的时候给下游开的9%专票,可以这样操作吗?
我们购入农户自产自销的免税农产品,可以抵扣9个点,我们往外开专票,这个可以抵扣9个点,请问如何做账呢,首先确实是免税的,但是呢,又可以抵扣金额的9个点
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
可是我们只付这个商品的钱呢,这样应付账款多计进项税额那部分了
你好,不是的,是你的库存商品金额少了。
应付账款的金额是合计数
您看下,我们确实只付了这个金额
你好,我知道你这个比如说你付了10块钱,然后能够抵扣9%,你就借库存商品9.1。进项税0.9贷,银行存款10块。
行,自动价税分离了是吧
你好,是自己做分离。
我们这个就是,会有留抵,其实我们那卖价有利润,但是,这个特殊,所以还有留抵呢
你可以留你的这个没关系的。