您好,这个实际是法人代付了没有
老师问下,其他应收款的借方负数,是不是其他应付款的借方正数?
老师好,资产负债表 其他应付款 为负数 ,重分类的话 直接填写在 其他应收款 正数 就行了吧
老师,工程行业,应收(正数)应付(正数)应付(负数)其他应收(正数)其他应收(负数)其他应付(正数)其他应付(负数),哪种要计提坏账准备?
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
其他应收款调整为其他应付款,借贷怎么填数据,借:其他应收款(左边正数),贷:其他应付款(左边负数)。是这样吗
请问老师季报资产负债表税务报表的(直接给出的数据跟自己算的不一样?是啥情况呢?是黄的感叹号!可以改吗
@朴老师,我想问下我们进行的招财贷,支付给贷款平台的手续费,是计入什么科目?财务费用——手续费,还是管理费用——手续费?
老师,我冲红一张材料发票,我怎么做分录
请问老师,文化建设费怎么做账务处理。
公司人才项目收到的政府补助资金,要求专款专用,建立营业外收入辅助账,是说用的时候冲抵营业外收入吗?
公司辞退员工,提前一个月通知,赔偿金就是按近十二个月平均工资计算,非提前一个月通知,按员工月工资计算(非近12个月月平均工资)是不老师
给员工购买的工装,记福利费还是劳保费用
老师,现在小规模收到专票税务上要进行处理吗?
客户买东西 开票时候备注写了转账 后面实际给我付款是现金 要紧吗
老师管理人员工资没有发放,前几个月都是0申报,这个月我想把前几个月的工资合并报到这一个月可以吗?
有代付的
那这样对冲可以的
应付账款-58万,其他应付款120万,预计负债5.8万,这个账里不动,填写报表时候应付账款62万,其他应付款填写5.8万,预计负债0
可以的,这个调好就可以了