借应付职工薪酬、福利费 贷、银行存款

老师您好,年末,某高校按规定计提职工福利基金160000元。请问财务会计分录和预算会计分录分别是什么啊
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银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,自然人开网店收入是80万,缴纳增值税是多少,个税交多少
老板让我给他算还差多少进项,我该怎么算呢?比如13个点的,他开了18万。
个体工商户采购成本,微信支付的货款,供应商开普票可以吗?
请问老师,实习生需要交社保吗?不交行不行
请问老师,实习生需要上社保吗
实际发生的时候再计提就行。不如提前做
我们之前都是管理费用,职工福利费呢
昨天去税局,税局那个人说计提职工福利什么的,所以就是有点不明白
很早之前的时候,这种福利费需要提前预提。然后后期政策改了,实际发生的时候做计提,然后再支付。 节管理费用、福利费等, 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷银行存款 根据收益部门来。