你好,一、登录电子税务局 首先,纳税人需要登录国家税务总局的电子税务局系统,这是进行印花税申报的前提。 二、选择印花税申报模块 在电子税务局的主界面,纳税人需要依次点击页面上的“我要办税”、“税费申报及缴纳”、“印花税申报”等选项,进入到印花税申报的初始化界面。 三、填写申报表 在印花税申报的初始化界面,纳税人需要根据自身的实际情况,选择相应的申报表进行填写。申报表中会涉及到应税凭证的种类、数量、金额等信息,纳税人需要依据《中华人民共和国印花税法》的规定,准确填写相关信息。 四、确认申报信息并提交 纳税人在填写完申报表后,需要仔细核对所填写的信息是否准确无误。确认无误后,点击页面上的“申报”按钮,提交申报信息。系统会对纳税人提交的申报信息进行审核,审核通过后,纳税人即可完成印花税的申报工作。 五、税款缴纳 申报完成后,纳税人需要按照系统提示的税款金额进行缴纳。缴纳方式可以选择网上支付或者到税务局指定的银行进行缴纳。纳税人需要在规定的期限内完成税款的缴纳工作,以免产生滞纳金等不必要的费用。

老师你好,能不能给讲一下印花税?之前没有报过,现在登录电子税务局有一个印花税税种认定,具体应该怎么选啊?我是电力设计公司,比如目前手头上有设计服务合同(未收到钱),还有采购招聘软件会员的合同等等
老师你好,能不能给讲一下印花税?之前没有报过,现在登录电子税务局有一个印花税税种认定,具体应该怎么选啊?我是电力设计公司,比如目前手头上有设计服务合同(未收到钱),还有采购招聘软件会员的合同等等
【广东税务】尊敬的纳税人:冯辉(44……76)您所申请开具的增值税电子普通发票(申请单500013099476)审核不通过,原因:(3)其他,:申请单“税费明细”里没有“印花税”的税费信息,请删除原申请单后重新新增提交,新增时请不要选择不动产信息里的历史开票记录,保存申请单前请确认“税费明细”里有“印花税”的税费信息再提交申请。如有疑问,请咨询2536857或加QQ群856517235,我们百分努力,只为您非常满意!。麻烦老师看一下表中是哪里的问题,应该怎么操作
根据金四上线工作安排,要求清理纳税人识别号重复现象,我单位注销了扣缴义务人登记,保留了单位纳税人登记,有以下注意事项∶ [钉子]所有专项附加扣除信息均需重新选择扣缴义务人,否则单位扣缴端无法更新个人数据,具体操作:登录个税APP→专项附加扣除填报→选择已录入的填报记录→修改→修改申报方式→选择扣缴义务人→更换原因(其他原因)。 [钉子]因今年税务登记变更,导致1-3月收入无法累计,4月工资已代扣的个税与系统实际申报数据可能存在差异,会在5月工资中调整。 [钉子]全年收入分属两个单位,扣缴系统中本年1-3月收入无法与4-12月收入累计算税,可能会影响适用税率,次年汇算清缴时需个人补缴税款。 请各联络员传达到每个人,专项附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解谢谢老师,这什么意思
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师 您好!个体工商户,季度开票免增值税额度是30万,请问我这个季度要开50万增值税普通发票,这个季度我要缴纳多少税款呢?这要怎么计算
老师,个体户能自开专票吗?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
老师 麻烦帮我看看我申报了印花税为什么还要申报?是还不够吗? 而且他这个滞纳金是怎么算的哇 我感觉是不是因为我申报的时候填税款所属期填的是开票的日期,就是那个签合同和开发票的日期是2024年10月26日,是不是这个原因啊? 我可以再修改时间吗
麻烦老师帮我看一下这样能看得清楚吗?这些问题。
你好,你这个缴款期限1.10日是怎么出来的
我也不知道啊,我只是填了一个12月26的日期是不是不该那样填啊,现在可以去删除吗?还没缴费的。
那我现在再去报一个按期申报的。是不是应该报这个才对呀?然后我现在点进去那个计税金额应该在哪里去看数据呢?
再改改时间试一下。
是不是我没必要去按次申报呢?关键是我现在怎么去作废呢如果去作废没有什么影响吧!
然后这个计税金额是不是直接可以写零呢?他会去查吗?
实收资本没有增加的,实收资本印花税可以0申报