你好,一、登录电子税务局 首先,纳税人需要登录国家税务总局的电子税务局系统,这是进行印花税申报的前提。 二、选择印花税申报模块 在电子税务局的主界面,纳税人需要依次点击页面上的“我要办税”、“税费申报及缴纳”、“印花税申报”等选项,进入到印花税申报的初始化界面。 三、填写申报表 在印花税申报的初始化界面,纳税人需要根据自身的实际情况,选择相应的申报表进行填写。申报表中会涉及到应税凭证的种类、数量、金额等信息,纳税人需要依据《中华人民共和国印花税法》的规定,准确填写相关信息。 四、确认申报信息并提交 纳税人在填写完申报表后,需要仔细核对所填写的信息是否准确无误。确认无误后,点击页面上的“申报”按钮,提交申报信息。系统会对纳税人提交的申报信息进行审核,审核通过后,纳税人即可完成印花税的申报工作。 五、税款缴纳 申报完成后,纳税人需要按照系统提示的税款金额进行缴纳。缴纳方式可以选择网上支付或者到税务局指定的银行进行缴纳。纳税人需要在规定的期限内完成税款的缴纳工作,以免产生滞纳金等不必要的费用。
老师你好,能不能给讲一下印花税?之前没有报过,现在登录电子税务局有一个印花税税种认定,具体应该怎么选啊?我是电力设计公司,比如目前手头上有设计服务合同(未收到钱),还有采购招聘软件会员的合同等等
老师你好,能不能给讲一下印花税?之前没有报过,现在登录电子税务局有一个印花税税种认定,具体应该怎么选啊?我是电力设计公司,比如目前手头上有设计服务合同(未收到钱),还有采购招聘软件会员的合同等等
【广东税务】尊敬的纳税人:冯辉(44……76)您所申请开具的增值税电子普通发票(申请单500013099476)审核不通过,原因:(3)其他,:申请单“税费明细”里没有“印花税”的税费信息,请删除原申请单后重新新增提交,新增时请不要选择不动产信息里的历史开票记录,保存申请单前请确认“税费明细”里有“印花税”的税费信息再提交申请。如有疑问,请咨询2536857或加QQ群856517235,我们百分努力,只为您非常满意!。麻烦老师看一下表中是哪里的问题,应该怎么操作
根据金四上线工作安排,要求清理纳税人识别号重复现象,我单位注销了扣缴义务人登记,保留了单位纳税人登记,有以下注意事项∶ [钉子]所有专项附加扣除信息均需重新选择扣缴义务人,否则单位扣缴端无法更新个人数据,具体操作:登录个税APP→专项附加扣除填报→选择已录入的填报记录→修改→修改申报方式→选择扣缴义务人→更换原因(其他原因)。 [钉子]因今年税务登记变更,导致1-3月收入无法累计,4月工资已代扣的个税与系统实际申报数据可能存在差异,会在5月工资中调整。 [钉子]全年收入分属两个单位,扣缴系统中本年1-3月收入无法与4-12月收入累计算税,可能会影响适用税率,次年汇算清缴时需个人补缴税款。 请各联络员传达到每个人,专项附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解谢谢老师,这什么意思
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师 麻烦帮我看看我申报了印花税为什么还要申报?是还不够吗? 而且他这个滞纳金是怎么算的哇 我感觉是不是因为我申报的时候填税款所属期填的是开票的日期,就是那个签合同和开发票的日期是2024年10月26日,是不是这个原因啊? 我可以再修改时间吗
麻烦老师帮我看一下这样能看得清楚吗?这些问题。
你好,你这个缴款期限1.10日是怎么出来的
我也不知道啊,我只是填了一个12月26的日期是不是不该那样填啊,现在可以去删除吗?还没缴费的。
那我现在再去报一个按期申报的。是不是应该报这个才对呀?然后我现在点进去那个计税金额应该在哪里去看数据呢?
再改改时间试一下。
是不是我没必要去按次申报呢?关键是我现在怎么去作废呢如果去作废没有什么影响吧!
然后这个计税金额是不是直接可以写零呢?他会去查吗?
实收资本没有增加的,实收资本印花税可以0申报