你好,这个本身没有固定的格式,企业自己写就可以了。

收到一份税务通知书,上面的内容是这样的,但是我们单位没有申请过退抵税啊,请问这是什么意思?
老师好,请问跨区迁移的税务迁移是怎么做啊?要在电子税务局上操作什么吗
老师好,请问一下在电子税务局申请跨区税务迁移不通过 被强制监控 原因是税费种认定 是什么意思呀
老师好 汇算清缴之后申请退税审核不通过 一般是什么原因 和税务跨区迁移有关吗
老师我们是北京同市不同区的建筑服务需开票,跨地市标志那一项填:是,开具发票页面有一项:跨区域涉税事项报验管理编号这个必填项需要填写,我应该怎么填写?之前是没有这个必填项的。
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
怎么写呢有模版吗
尊敬的税务局: 您好!因业务拓展及战略调整,我单位决定将经营地址从[原地址]迁至[新地址]。为确保税务管理的连续性和规范性,特向贵局申请办理税务跨区迁移手续。 我单位已依法完成工商变更登记,并取得新的营业执照。现附上工商变更登记证明、新营业执照副本复印件及其他相关材料,供贵局审核。我单位承诺,迁移过程中将严格遵守国家税收法律法规,确保税务申报和缴纳工作的连续性和准确性。 此次迁移对我单位的业务发展至关重要,望贵局予以批准,并协助办理相关迁移手续。如有需要,我单位将积极配合提供其他必要材料。 感谢贵局的支持与帮助! 申请人:[单位名称] [单位盖章]