那个需要附上消费清单才能做费用

老师,您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入(如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等)开具不征税发票,其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油,现在一次性充值了5000,还没实际加油,这种情况中石化开票给我只能开“不征税”,我也不能作为管理费用入账税前扣除吗?但是实际我是收到13%的专票,并且作为本月的费用入账,下月做企所税预缴的时候税前扣除的?所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师 现在广州市社保要按全额缴纳,由于我们公司用工成本大 想开注册一个个体户 把员工工资进行拆分发放 这样缴纳的少点 这样可行吗? 以合作的方式 公司转款给个体户 个体户收的款为销售收入,付费用(拆分的工资)利润报经营所得税 麻烦老师按现在得实际情况解答一下 怎么样最合理合规
老师,我要报销550元,开了590元的发票,可以吗
老师公司之前是小微企业,现在超过300万,是300万之前的按5%交企业所得税超过部分按25%交企业所得税还是300多万全部按照25%来交企业所得税
一般纳税人利润超过300万,所得税怎么缴纳
老师同一个名字的药店,有好多家的,报税怎么报,单独报吗
老师,请问如果企业法人要公户划款,以后用发票冲账,填写什么备注比较合适?
老师你好,请问工程公司,给农村修自建房,开票给个体客户,开什么明目好
你好,想问问关于公司购入了1 台电脑也是需要入到固定资产?还要折旧是吗?
老师,我们收到一张小规模纳税人开具的3%的农产品专票,是可以自行按票面不含税计算按9%扣除对吗?我勾选后,选择了“按票面金额和基余率计算抵扣”,它是不会统计到统计确认里,是需要自己在进项附列表自行计算9%填入吗?
开票编码,生产生活服务*专利服务费 3040802990000000000,这个开的正确么有点怪
没有清费清单,就只一张发票
备注写是快递费了
买了是货,备注写订单号
那个充值需要附上清单,证明确实消费了
没清单要调增吗?
是的,就是那个意思,因为不能证明确实消费了
哪账务怎么处理,之前入费用了里,调到其他应付款-预付卡清费吗?
还是那样做费用,只是汇算纳税调增