那个不需要结平的,下年继续使用

你好 老师 请问公司未成立工会 然后上缴了工会经费 然后已经全额收到返还的经费 分录借 银行存款 贷方是其他应付款 还是应付职工薪酬-工会经费
老师您好收到工会经费返还,做了 借:银行存款 贷:其他应付款 是不是本期还要同时结转到管理费用 借:其他应付款 贷:管理费用
工会经费返还的回单,借银行存款,贷管理费用,工会经费?
老师,我想问一下,独立工会的记账,收到返还款是不是, 借:银行存款-1000 贷:其他应付款-工会经费1000 支出福利慰问品 借:其他应付款-工会经费50 贷:银行存款50
老师,我想问一下,独立工会的记账,收到返还款是不是, 借:银行存款-1000 贷:其他应付款-工会经费1000 支出福利慰问品 借:其他应付款-工会经费50 贷:银行存款50
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
继续使用,应该怎么做分录?
借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
继续使用指的是下季度扣款还是别的?
是下年继续使用。本年正常使用
工会经费返还的时候是否可以直接做 借:管理费用 红字 贷:银行存款 红字
工会经费返还做分录就是: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
那就是,下次使用,先计提,扣款时直接 借:其他应付款-工会经费,贷:银行存款
适用的时候直接就是那个分录,不需要计提
现在不需要计提吗?
是缴费前计提,使用经费不需要计提
这个我知道
知道就按那个方式做账就是了哈