借应交税费-增值税-进项 贷;应交税费-增值税-进项转出 正数
我们公司去年前年都有开票给一个客户,现在客户重新反应说,开的发票品名不行,要重新开。那我们现在红冲了之前的发票,成本结转直接是统一结转,现在要怎么红冲成本呢
我想问一下我是购买方抵扣了发票,1月份发票内容开错了,九月份叫供应商冲红重新开了,我直接冲红分录,然后按蓝字发票重新做了一笔,现在发现得进项的转出我应该咋处理
老师好22年普票发票开错了 23年冲了重新开的 但是我按23年税率1%开的 这个咋办
老师,请问一下我公司4月开的增值税专票,5月发现开错了,红冲后重新开,影响对方抵扣咋办
老师,请问一下我公司4月开的增值税专票,5月发现开错了,红冲后重新开,影响对方抵扣咋办
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老师今天的财管,有这个信息怎么算营业成本?太难了
但是不知道之前抵扣了多少进项 之前代账公司做账呢?
直接查询当月的申报记录,勾选统计
那我之前结转的成本呢需要怎么处理
只是换开发票不影响成本
比之前的开的金额大 我需要在原来基础上多结转我这次多开的金额就可以了吧
那么多结转成本,计入以前年度损益调整就行
老师 我红冲的发票 之前抵扣 申报报表时进项自动代入吗?
你在附表2的第20行填报红字转出