借以前年度损益调整 贷递延所得税资产

有442069.35的其他应收款,按3.85%计提坏账准备,1、如何计算,2、如何做分录?3、比例15% 如何按照坏账余额计提递延所得税
其他应收10000元,按比例计提计提坏账准备3000元,则递延所得税资产/减值准备的金额是多少
21年按应收账款余额计提50万的坏账准备,同时计提递延所得税资产=50*0.25=12.5万,22年应收账款减少,计提了20万的坏账准备,导致坏账准备为负数,信用减值损失为-30万,相关联的递延所得税资产怎么处理?
请问以前年度多计提的应收账款坏账准备本年度应该如何做分录
原本上年度多计提了应收账款-坏账准备,现在减少多计提的坏账准备,要做递延所得税,请问分录如何?
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的