你好,工资需要纳税调增, 然后附加扣除和专项附加扣除只能在一个地方抵扣,你抵扣了工资就不能抵扣生产经营所得了。
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
那合伙人的工资不是重复交税了吗
工资没有重复交税 按工资薪金申报
老师,要是不给合伙人 发工资,按照经营所得预交税时可以扣除专项扣除和专项附加扣除吧
是可以的,可以扣除的
你好老师,合伙人律师本月给企业带来10万元收入,按照约定给他分8万元的提成,给他打款后怎么做账呢,没有发票,也不是发工资,需要代扣代缴个税吗?谢谢
可以做分红的,缴纳了生产经营所得,分红给他个人,不需要交税。
合伙企业的经营所得不是按照约定先分后交吗?
对的是的,按照比例来,她想一次取了他可以这个股东承担税款 私下承担
可以按照经营所得税率计算应交税金给他代扣下来吗,但是这样税金太高了,合伙人不愿意呢,还有其他办法吗?如果他拿到的提成是一百万的话税就更好了
可以 除了工资,没有其他的。
谢谢老师
不用客气周末愉快