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老师新年好,请问下业务给我外汇对应的发票有销样的,有测试费的 还有取消款式的一些面料费和染色费 这些需要做明细做收入申报吗?还是可以直接计入销样金额里

2025-02-05 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 10:16

你好,这个你都是出口的吗

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快账用户3802 追问 2025-02-05 10:17

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:18

你好,那你直接计入销样就好了。

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快账用户3802 追问 2025-02-05 10:23

计入销样和不计入小样 在做账和涉外申报时有什么区别吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:23

你好,你如果计入销量就是按照销售来处理,你如果是分开的话就按具体的业务来确认对应的税率。

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快账用户3802 追问 2025-02-05 11:00

那这部分收汇没有报关要视同内销吧?这些收汇怎么处理最合适有利

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:01

你好没有报关的话视同内销的操作。 按照货物是最简单的。

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快账用户3802 追问 2025-02-05 11:02

那这个视同内销需要开发票吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:16

你好你可以当不开票收入,这个没关系的。

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快账用户3802 追问 2025-02-05 16:26

那这个没有对应进项票可以不做成本,只做收入吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:27

你好,可以的,操作没问题。

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快账用户3802 追问 2025-02-05 16:32

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:33

你好,不用客气的了。

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你好,这个你都是出口的吗
2025-02-05
可以的,可以这么做的。
2022-01-07
1,没有成本发票,可以考虑让对方代开或自己开具收购发票 2,增值税,自产自销免税,正常享受 3,可以的
2022-07-11
您好 抱歉 没注意点快了 没看到是向红米老师提问的 实在对不起 是发票有1818 但是实际只支付了1800 对吗
2023-11-05
同学你好 1.已收款确定不开票部分60W的申报方式:对于不开票收入的申报,需要根据您公司的纳税身份(一般纳税人或小规模纳税人)以及具体的税务政策来确定。一般情况下,如果这60W的收入属于公司的正常经营收入,应当分月进行申报,以反映真实的经营情况和纳税义务。如果一次性申报,可能会导致税务风险,如被税务机关认定为偷税漏税等。因此,建议按照税务政策规定,分月进行不开票收入的申报。 2.已开票收现金的50W应收账款处理:方案一:分月做现金收款。这种方式可以逐步清理应收账款,但需要确保每月的收款金额与开票金额相符,避免产生额外的税务风险。方案二:出应收账款清理明细表领导签字一次性做现金收款或挂其他应收款。这种方式可以一次性解决应收账款问题,但需要确保清理明细表的准确性和完整性,并得到领导的明确授权和签字。此外,如果选择挂其他应收款,需要确保该款项与公司的其他应收款项目相符,并遵循相关会计准则和税务政策。无论选择哪种方案,都需要确保账务处理的合规性和准确性,避免出现税务风险。 3.应付和其他应收中现金报销的未入账挂账处理:调整出清理明细表领导签字报销的方式是可行的,但需要确保清理明细表的准确性和完整性,并得到领导的明确授权和签字。
2024-05-15
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