同学,你好 之前的凭证重新做,按照专项款的方式做
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
1.合作社收到拨款,专款专用怎么做账? 2.这个专款不合规专到法人账户,怎么写分录? 3.法人用个人账户支付专款专用,如挖机租赁费怎么分录? 4.合作社购买树苗,化肥,租赁费怎么做分录 5库存现金收到合作社股东投资,怎么分录。谢谢老师|。・㉨・)っ♡ 喜欢你♪
缺进项发票怎么办,有什么合理的办法解决吗
请问,融资的专项款,用于其他项目货款的支付,怎么做账合理一点呢?
款项没有做到专款专用怎么解决?合理合法?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
但是款项已经错位支付了,怎么操作嘛?
单位有个基本户,有个一般户,本来有笔合同款必须从一般户支出但是由于一般户没钱,就直接用基本户支付了,导致没有专款专用?这种咋处理?
同学,你好 那已经晚了,支付都出去了,已经留有记录
没有办法更正了?
同学,你好 更正不了了。钱已经支付了
这种有没有啥子办法补救,或者情况说明
同学,你好 可以写情况说明,作为补救措施,但是力度是比较低的
这种处罚严重不呢?
同学,你好 如果查到,最严重就会要求退回专项款
我们也可以退回就是从一般户转回基本户,就是找不到转回的理由?到底可不可以转回
同学,你好 可以转会,理由就是转错了
不能退回,是已经从基本户把这笔款支付给供应商了
同学,你好 那就不能退了