借销售费用、招待费贷、库存现金
老师,给客户送红包,怎么做分录
老师,如果给客户的佣金红包怎么做账呢
老师你好,商场搞活动抽红包给客户,红包钱由商户承担。收到商户交来的红包钱怎么记呢?发给客户的红包呢?
给客户发的红包怎么做账
老师,内帐,春节给客户的红包及烟酒费怎么入
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
老师还有年终奖需要应付职工薪酬-工资,不需要分摊吧,看以前的会计是分摊到每个月做的
你好,这个不需要按月份摊
老师,比如我交一年的物业费、宽带费,需要分摊到月吗
你好,如果没有跨年,金额不大的可以不用分摊,如果跨年了的话,需要分摊。
规范做法是应该分摊到月,比较精确是吧
是的对的是的对的