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老师给客户的红包怎么入账

2025-02-05 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-05 11:16

借销售费用、招待费贷、库存现金

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快账用户8947 追问 2025-02-05 11:19

老师还有年终奖需要应付职工薪酬-工资,不需要分摊吧,看以前的会计是分摊到每个月做的

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:22

你好,这个不需要按月份摊

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快账用户8947 追问 2025-02-05 14:58

老师,比如我交一年的物业费、宽带费,需要分摊到月吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:58

你好,如果没有跨年,金额不大的可以不用分摊,如果跨年了的话,需要分摊。

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快账用户8947 追问 2025-02-05 14:59

规范做法是应该分摊到月,比较精确是吧

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:01

是的对的是的对的

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相关问题讨论
借销售费用、招待费贷、库存现金
2025-02-05
同学你好 计入招待费就可以了
2022-09-16
同学你好 做代收代付的就行
2021-11-09
你好,这个你进入交际费就好了。或者计入营业外支出,捐赠支出。
2024-01-16
这个计入业务招待费,按偶然所得申报个税
2023-09-25
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