借销售费用、招待费贷、库存现金

老师,没有发票也没有收据的给客户的红包怎么做账呢?
给客户发的红包怎么做账
老师,内帐,春节给客户的红包及烟酒费怎么入
老师,中秋节给客户送的红包款怎么入帐
老师,给客户包红包没有发票怎么做账好些
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师还有年终奖需要应付职工薪酬-工资,不需要分摊吧,看以前的会计是分摊到每个月做的
你好,这个不需要按月份摊
老师,比如我交一年的物业费、宽带费,需要分摊到月吗
你好,如果没有跨年,金额不大的可以不用分摊,如果跨年了的话,需要分摊。
规范做法是应该分摊到月,比较精确是吧
是的对的是的对的