同学,你好 有合理理由,可以红冲
刚开的专票没有跨月,对方也没有抵扣,直接可以作废吗?还是要红冲
老师,去年开出去的专票对方没有抵扣要退回重开,跨年可以红冲吗?
老师,今年6月份开了一份增值税专用发票,对方一直没有报销,对方把发票联、抵扣联弄丢了,现在不报销了,叫我方红冲,请问有什么风险?可以红冲吗?
老师,去年开具专票对方已抵扣,现在还可以红冲吗
老师,23年开的数电专票,24年3️要红冲,如果对方抵扣认证一下是否可以红冲?从哪里可以看到对方有没有抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
红冲就涉及到退税,而且金额巨大,如果今年红冲,退税,税务局会查吧。当年的收入红冲了,成本已经申报了,而且大于收入,不会预警吗
同学,你好 金额大的话,那查的机率会高