可以的,这个是支付的。
老师,实收资本印花税现在不走应交税费了,借税金附加,贷银行存款,可是刚存入投资款还没交啊怎么能贷银行存款呢
1借:应付账款-北京长虹72000贷:银行存款720002借:其他货币资金-外埠存款180000贷:银行存款1800003借:在途物资151000应交税费-应交增值税(进项税额)25610贷:其他货币资金-外埠存款1766104借:银行存款3390贷:其他货币资金-外埠存款33905、借:应收账款58500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)85006、借:银行存款58500贷:应收账款58500
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
老师,第四季度缴纳的水资源税账做到2023年一月吗?分录是怎样的呢 借:应交税金及附加 贷:库存现金?
老师,电费怎么做账,是借管理费用-水电费 贷银行存款-**** 还是借应付账款-公司 贷银行存款
汇算清缴基础信息表,平均从业人数是四个季度平均值吗
老师,你好,外账记账凭证那个日期可以是每个月的最后一天吧
老师,我们的合作方打了一笔合作专用款进来,他不是股东,那这个合作专用款可以进资本公积吗?
老师,上个月收到的发票,这个月付出去的款,这笔业务可不可以在这个月入账确认成本或者费用?
本单位是建筑单位,然后有一笔工程款是通过铁建平台收到一笔融资款,又通过银行,扣除了手续费,剩余到了公帐。麻烦问下老师,这笔融资款我需要计入什么科目,然后这个手续费计入什么科目,因为到时候还会有一张发票。是财务费用里么?
老师,2024年底我忘记计提年终奖了,实际发放是在2025 年度 1月份和一月份的工资合并发的.现在我做账是不是要补计提
购买的烟酒茶用于接待或者赠送,还有服装,进项税转出后,不需要再视同销售了吧,增值税和企业所得税
老师想问一下,公司找个人买一些旧家具,请税务局代开发票,是不是20%的个税
老师,请问金蝶结转损益结转不了是什么意思
我公司是粮食贸易企业,每月收购、销售粮食,每月经营过程中产生的电费、人工工资需要进入生产成本吗? 收购的粮食是直接进入库存商品还是进入原材料?