你好,是的,你多结转了成本 或者说,你填写的出库单的金额,比库存大,导致了负数

海鲜损耗(死了)分录是这样做,您帮我看一下对不对, 借:营业外支出--海鲜损耗 货:库存商品 (这个库存商品,是不是也要结转成本)要结转成本的话,那下面的分录,我就不知道怎么做了,因为结转成本 的分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品 所以,我能不能直接就做一笔 1、借:营业外支出 贷:主营业成本 2、借:主营业务成本 贷:库存商品
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师,你好,一个产品已经销售出库了结转成本了,后来仓库发现少出了原料,这个月出了,然后我这边就只能算少结转了成本,分录是不是这样 借,库存商品 贷,原材料 借,主营业务成本 贷,库存商品
请教,工程公司他开出去的票有一部分是13%(相当于卖材料),有一部分是9%的,那么够进来的材料直接先进库存商品,那么本月发出的库存商品是不是有一部分是卖出去了一部分自用了?那发出的商品是不是不能一笔做借:主营业务成本 贷:库存商品?
老师好,我们是小规模,库存商品-蛋白分析仪,因为是厂家赠送没有来票,但是销售了借应付账款贷库存商品,所以库存商品在贷方。22年就一直挂在库存商品贷方,就是不会有来票,也没有结转成本,这个帐怎么处理啊,一直挂着库存商品贷方吗?汇算清缴不做纳税调增税务会不会查出来?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
出库单上面只填写了数量并没有填金额,所以不知道是不是多结转了
你好,就是金额写多了,你凭证的金额写多了。
那我怎么知道原来应该的金额是多少?
你好,你看科目余额表的余额。
看库存商品的余额吗?要怎么看?怎么修改
你好,你看科目余额表就可以了呀。 你如果要改的话是改凭证,现在已经是负数了,你如果要改的话就改凭证。
改哪些凭证我也不知道呢
你好,改你结转成本的分录
那正确的金额是哪样?他库存商品年初的时候就有借方余额,然后1月份又有采购,单价都不一致
你好,你这个就要先确认公司采用什么成本结算方式 比如先进先出法还是加权平均法等等。
加权平均的老师,
你好,你要去看你之前的你确认了是用加权平均,你得看你之前还剩了多少金额,有多少数量。 然后再加上1月份采购进来的数量和金额。
剩多少金额和数量是在收发存汇总表那里看吗?我刚刚加了一下 收发村汇总表上面的金额大于科目余额表上面的借方金额
你好,是在哪里看这个每个软件不一样,而且你要看所属期必须要一致才行。 还有就是你软件的各个模块数据能不能对得上,老师也不确定,要看你们实际操作的时候有没有每个月去核对