你好,是的,你多结转了成本 或者说,你填写的出库单的金额,比库存大,导致了负数

海鲜损耗(死了)分录是这样做,您帮我看一下对不对, 借:营业外支出--海鲜损耗 货:库存商品 (这个库存商品,是不是也要结转成本)要结转成本的话,那下面的分录,我就不知道怎么做了,因为结转成本 的分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品 所以,我能不能直接就做一笔 1、借:营业外支出 贷:主营业成本 2、借:主营业务成本 贷:库存商品
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师,你好,一个产品已经销售出库了结转成本了,后来仓库发现少出了原料,这个月出了,然后我这边就只能算少结转了成本,分录是不是这样 借,库存商品 贷,原材料 借,主营业务成本 贷,库存商品
请教,工程公司他开出去的票有一部分是13%(相当于卖材料),有一部分是9%的,那么够进来的材料直接先进库存商品,那么本月发出的库存商品是不是有一部分是卖出去了一部分自用了?那发出的商品是不是不能一笔做借:主营业务成本 贷:库存商品?
老师好,我们是小规模,库存商品-蛋白分析仪,因为是厂家赠送没有来票,但是销售了借应付账款贷库存商品,所以库存商品在贷方。22年就一直挂在库存商品贷方,就是不会有来票,也没有结转成本,这个帐怎么处理啊,一直挂着库存商品贷方吗?汇算清缴不做纳税调增税务会不会查出来?
老师,我25年的业务有一笔发票甲方给开回来了,但是我没有注意,也没有做分录,我现在1月份已经申报了第四季度的税种,请问这个票还能用吗
你好老师,上月申报个税0申报,发现申报人数漏了一人 现在更正申报,无法新增人员,遇到这种情况要怎么办
本月销售的货物可以在次月结转成本吗?
应收账款转让 收回金额缴纳印花税吗
老师,你好,我这边有一家公司5个员工,奖金一人1万,请问这个要怎么申报个税,怎么做账?
建筑服务安装费,内容水电安装,这个怎么入账
请问,企业名下有个分公司,有个员工买社保,他本应该在总公司购买社保,结果买在了分公司,在分公司产生了社保费,总公司愿意承担分公司缴纳的社保费用,对总公司来说这部分怎么入账呀
你好,公司客户买货物,不要开票,货款要不要打到公户里呢?我想着对私汇给老板
营业账簿72000的印花税是9元吗
公司车卖给个人开2万含税发票,13点的票可以开嘛
出库单上面只填写了数量并没有填金额,所以不知道是不是多结转了
你好,就是金额写多了,你凭证的金额写多了。
那我怎么知道原来应该的金额是多少?
你好,你看科目余额表的余额。
看库存商品的余额吗?要怎么看?怎么修改
你好,你看科目余额表就可以了呀。 你如果要改的话是改凭证,现在已经是负数了,你如果要改的话就改凭证。
改哪些凭证我也不知道呢
你好,改你结转成本的分录
那正确的金额是哪样?他库存商品年初的时候就有借方余额,然后1月份又有采购,单价都不一致
你好,你这个就要先确认公司采用什么成本结算方式 比如先进先出法还是加权平均法等等。
加权平均的老师,
你好,你要去看你之前的你确认了是用加权平均,你得看你之前还剩了多少金额,有多少数量。 然后再加上1月份采购进来的数量和金额。
剩多少金额和数量是在收发存汇总表那里看吗?我刚刚加了一下 收发村汇总表上面的金额大于科目余额表上面的借方金额
你好,是在哪里看这个每个软件不一样,而且你要看所属期必须要一致才行。 还有就是你软件的各个模块数据能不能对得上,老师也不确定,要看你们实际操作的时候有没有每个月去核对