您好,不用,更正申报23年所得税汇缴申报表,把当是有无票成本,调增 。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的,但是后来她做过反结账,做过出入库的调整,导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算,库存系统结余和库存商品科目余额对不上了,我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做?汇算怎么调整呢?
老师,您好,我想咨询一下,我这边有个公司公积金从去年12月份开始给断交了,到现在也没有补上,但是23年的帐套里已经计提,领导直接让从23年12月份给封存,让我这边调账,不仅帐套要调整,而且个人所得税扣缴端也要调整,还有就是这个人的社保是10月份给做的7月份的社保停缴,我认为做是不合理的,而且被税务查的风险比较大,但是领导让我调账呢,这个怎么给调整呢
老师,挂靠有资质公司,出管理费是符合规定的吗
老师,我们5月酒店已经开始试营业了,但是前期装修,干活的费用未结算,所以5月还收到装修费用的发票,我是继续计入长期待摊费-装修费吗?
老师,请问我今天登录税局,我的提醒里面出现个人税务代理标签提醒,可能存在个人税务代理行为,请提醒本人按照涉税专业服务规定进行信息采集,这个怎么办?我本人不是代账公司的,
在残疾人按比例就业网报系统申报,9月人工审核时不行,我是江苏的年初31人,8月新招2人发半月工资,社保交的,9月退休1人,10月招进一人。想问一下9月个税不更正会不会产生残保金?
老师您好,有个事情想咨询下,国内产品货物出口企业,给国外中间商付佣金,听说有些情况符合免增值税政策制度,具体是几号文件,能发一下吗,需要带什么材料去咱们税局判定免税?
A收购B,B3月银行期初13万,4月可能收入20万,4月B收购了员工手里的股份,预计花了15万,请问,我在做A的初期账套时。15的库存股,要计入到哪里?详细帮我写一下哈
老师,请问计提的工资是20.02元,但是发放的工资是20元,漏发了0.02元,那么漏发这部分入什么科目比较好的
老师,个人出租住房,给单位用,需要缴纳哪些税
应付款-暂估应付款,实际不存在这个应付款项,这个会计科目怎么处理?
个税申报4000发工资发6000这样可以吗
还是没怎么明白,应该具体怎么调整呢老师,然后税都报完了,税务局系统里也得重新改吧!我也没怎么接触过呀!麻烦老师详细讲解一下吧
您好,只要更正A105000第30行嘛,就这么简单的
在税务局系统里更正23年报表就行呀
A105000第30行是什么意思呢
您好,是的, 30行是其他,也就是不无准确到上面例举的调增