借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产12万, 借银行存款4300, 贷固定资产清理4300÷1.13, 应交税费,应交增值税销项4300÷1.13×13%, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个是一般纳税人的一般计税的方法。

公司买了5万固定资产 已计提折旧2万 ,还剩1万未提,现在公司停业了,要注销 这个折旧怎么处理?会计分录怎么做
公司要清算注销了,报表上固定资产账面价值还有20万,怎么处理?分录怎么写?需要处理吗?
老师,公司要注销,固定资产还没计提完,这个要怎么处理和做分录呢
郭老师,我们有家公司要注销,账上还有固定资产电脑,税务注销时让处理处置,您看怎样做账务处理呢处置固定资产?做个低价出售可以吗您看?怎样做账?刚计提了几个月折旧,谢谢
老师。公司要注销了,固定资产还有5000没计提完该怎么处理
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
我们是小规模公司
小规模的借银行存款4300 贷,固定资产清理,4300÷1.01, 应交税费,应交增值税,4300÷1.01×1%, 其他的不变。
老师:那我们规定资产有余额
资产不可以用余额。
资产不可以有余额。