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上个月的销售收入因为当时说不开票,做的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 这个月补开了上个月这个收入的发票,需要缴纳税款了,这个月这个税款我应该怎么做进去

2025-02-19 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-19 14:07

借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额

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快账用户7555 追问 2025-02-19 14:10

上个月应收账款的金额是含税的,只是当时那个工地还没完工未开票,也就是说上个月把应交增值税销项税做成收入了

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齐红老师 解答 2025-02-19 14:11

哦,那就借主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额

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快账用户7555 追问 2025-02-19 14:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-02-19 14:12

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额
2025-02-19
同学你好 对的 这个可以的
2021-06-28
你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。
2022-11-11
这个在未开具发票列填负数申报
2023-05-17
你做同样的凭证,然后金额写负数。
2025-01-10
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