你好,当时都做了实收资本吗?如果是的话,这个钱不需要退回的话,你就借实收资本贷资本公积。如果需要退回的话,就是企业实收资本贷其他应付款。

老师好,请教咨询个问题,股东做股权转让,增加新的股东,注册资本是180万,但是实收资本只有50万,其他未交进来的投资款做的是其他应收款,财务报表的实收资本是180万,现在税务要看股东的投资款流水要够180万才行,现在财报可以更改为实收资本50万吗,目前有什么办法可以解
老师,公司实收资本已经投够了,现在投资人又转20万的投资款进来,应该做在资本公积对吗
我想问一下:公司注册资本50,已缴30,现在要建厂房,本来是说由新股东出资建造,打款进来的时候都备注了投资款,现在又叫我给她证明是借款,能这样吗?她的理由是投资款打太多了她那边不好出账,要我这边证明是借款。投资款的话,你们注册资金就要去增资了,两家都打进来的话,你们注册资本会很大的,这是对方不做投资款,要做借款款的理由,
老师,公司之前注册资是500万,今年7月底后面公司变更注册资本变更100万,在7月底之前已有做账实收资本50万,这个以前做账的实收资本是否可以和变更营业执照后再转进来的投资款一起算到实收资本,那个股东出资是要99%的,后面今年9月份又转账了两笔40万元没有备注,那我可否做下说明其中一笔40万是投资款,这样加上之前的的50万,就有注册资本90万元了。
郭老师,实收资本转多了,本来要进50就够了,转了60都备注的投资款,之前做的收投资款,现在要怎么改
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
做资本公积到时候分红是需要交个税的,直接做账退回可以吗,下面那笔
可以的呀,其他应付款就是那就选择第二种。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。