您好,从合规角度看,这样做是有一定风险的。已开票且从公户支付的燃气费用,有规范的财务记录和票据,盖章确认问题不大。但从私户支付且未开票、未做账的部分,存在问题。如果为这部分费用盖章确认,就相当于承认了该业务的真实性,后续审计报告相关信息可能被税务等部门获取,从而引发税务检查等潜在风险。
你好老师,我想问一下,我们是一个小规模的公司,主营是水利工程,现在又兼营物业管理这一块,代收水电费,燃气费,而且还用我们公司的名义开出去了发票,也有收的居民的钱没有开发票的,后期要把这个一些钱再付给水厂和电厂,但是我们收到的这些钱也开出去发票了,这个我们需要怎么做账务处理,还有报税是怎么报的?就是物业这块有没有减免税?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师您好,我想问下,我现在所在公司是洗涤公司,我完全是小白,之前没有从事过这个行业,公司业务主要为客户提供洗涤服务,公司里有洗涤配备,支出就是每月的水电燃气(车间的),还有人工和其他管理费用。这种我应该怎么做账呢,这种属于工业会计吗
老师,我想咨询一下,就是公司有100万的费用,没有发票,是从公户取得现金,累计下来现在大概有100万了,现在我是弄不到发票,然后钱我也付出去了,我现在能直接入账入费用,回头汇算清缴的时候把这些无票收入调增,这样除了还有风险吗?可以吗
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
小规模季度30万免税,30万包不包括税额
老师您好,这张去年的发票还能用吗
你好,甲方用我们单位的质保金直接抵房子给我们下面的分包单位的包工头,我们欠下面的包工头的款还是正常支付,但是后期房款他直接转入我们单位,这个则呢么账务处理呢
老师,收到平台服务费发票怎么做账呢
老师好,2017年,财务将一笔不是收入的款项计入了收入,同时挂了其他应收款项目,后来在2019年有花销,就把花的金额一方做支出,一方冲挂账,但实际我们 即没有收到银行存款,也没有发票对应支出。现在审计查出我们的往来有问题,请问老师,对于这种前期差错,我们财务应该如何处理比较稳妥?请详细说明,谢谢
对方一般纳税人,无论对公还是对私转账都应该开专票吧?自己公司也是一般纳税人
7月份有一笔工程款,在10月份报税时候,需要交印花税吗
老师,你好,请问个体户中标了,但是中标公司要求是性质是公司,不是个体户,请问个体户除了注销,还有什么办法吗可以接下这个投标
生鲜配送行业袋装的玉米粒 甜青豆这种 算冻品还是蔬菜还是方便食品 免税还是9% 还有干辣椒 包心菜干 和红豆绿豆 是免税还是9%
老师感觉时间不够用了,想问一下法律刑法内容自己看讲义不听课可以理解吗?
我们要求公户出去的单独列出来,私户的单独列出来,我们分别盖章,燃气公司不同意,说只要我们盖章,其他的跟我们没有关系,该如何处理这种问题呢,老师
您好,无论是公户支付的还是私户支付的,混放在一起,对于他们来说是高风险的。但对于你公司,风险在于私户支付的没有在账上体现,但基盖章承认了,那么你公司引发的风险就是私户款项的来源,是不是有隐藏收入,这一点对于你公司来说风险是很高的。你看看你私户出去的钱是什么来源,然后分析一下,从而评估一下给你公司带来的风险。你是客户,是他们需要你公司的配合,所以你可以有自己的主意,不用全听他们的。
好的 谢谢老师
别客气,祝工作愉快。