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老师,22年的时候会计暂估在建工程沥青站产值320万,并且已经转固定资产计提折旧,2024年12月收到沥青站设备发票只有247.78万,相当于固定资产多入了72.21万,现在收到发票后冲减多入的固定资产,那固定资产之前按320万计提了折旧,多计提这部分怎么做账

2025-02-26 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 18:10

红冲就可以的, 借累计折旧 贷利润分配未分配利润。

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快账用户9668 追问 2025-02-26 18:28

我今年1月的时候红冲吗?日期是22年1月-24年12月多计提的折旧部分

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齐红老师 解答 2025-02-26 18:40

以前年度的做了成本费用吗?是的话就利用利润分配未分配利润。

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快账用户9668 追问 2025-02-26 19:10

以前做了成本费用的

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齐红老师 解答 2025-02-26 19:18

借累计折旧贷,利润分配,未分配利润 抵扣过汇算清缴,纳税调增。

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红冲就可以的, 借累计折旧 贷利润分配未分配利润。
2025-02-26
不需要的,已经折旧了多少,你剩余的继续折旧就行。
2023-08-22
同学,您好,做之前的红冲,重新入账,之前少计提的折旧,这个月做个统一的补提就可以了。
2020-10-20
你好!次月需要就差额部分(120-100)=20补提两个月折旧
2022-01-27
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
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