借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
老师,请问其他应收款-社保借方有余额怎么调整
科目余额表有借方余额,其他应收款个人社保和其他应收款个人住房公积金,要怎么调账
公司已经代付了员工个人部分的社保,有2000多借方其他应收款-社保余额,该怎么调整?
在进行社保基数调整后,其他应收款代垫社保借方有余额,应该怎么调
老师,其他应收款个人公积金贷方有余额怎么调整
申报主表第16栏填不了数据
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
留存收益,其他综合收益,这二者分别包括什么?用于什么情况?中级实务方向
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,我们公司是LED公司,我们找外边做的照明模拟的费用计入什么科目,600元
老师,高速公路纸质专用发票可以抵扣进项吗?
您好,我们有一笔24年的收入,当时客户没要求开发票,现在又要我们开发票给他们,但是那比收入我们申报了无票收入了,现在还可以开发票吗?还是说开了发票后面报税冲抵?
好的,还有应付职工薪酬贷方余额比需要支付的工资要多,怎么调整
借:应付职工薪酬 借:管理费用-工资(红字)
个人所得税贷方负数有余额怎么调呢
借:应付职工薪酬 贷:个人所得税
这样应付职工酬不会多了吗
这是为了平个税余额。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!