借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

老师,请问其他应收款-社保借方有余额怎么调整
科目余额表有借方余额,其他应收款个人社保和其他应收款个人住房公积金,要怎么调账
公司已经代付了员工个人部分的社保,有2000多借方其他应收款-社保余额,该怎么调整?
在进行社保基数调整后,其他应收款代垫社保借方有余额,应该怎么调
老师,其他应收款个人公积金贷方有余额怎么调整
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
系统里面应付账款长期挂账,税务局是怎么查到的呢,它只会显示在我的个人财务软件里啊
我们单位新办企业,厂房建设过程中有农民工工资这块,没有发票如何入账
老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
以前年度发票开具有误,现在自己发现,是否可开红字冲?
25年的年终奖应该什么时候申报?
老师,工商登记和税务登记上面的财务负责人不一致有影响吗
好的,还有应付职工薪酬贷方余额比需要支付的工资要多,怎么调整
借:应付职工薪酬 借:管理费用-工资(红字)
个人所得税贷方负数有余额怎么调呢
借:应付职工薪酬 贷:个人所得税
这样应付职工酬不会多了吗
这是为了平个税余额。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!