您好, 是的,您总结得很全面

(1)生产A产品,每台平均耗用甲材料200千克,每台平均耗用人工成本及制造费用共计3500元。甲材料目前库存1 600kg,单位成本20元 (2) 2X18年12月31日,甲材料的市场价格下降为每千克18元,导致用其生产的A产品每台的市场售价下降为7800元。星海公司销售A产品,每台平均支出销售费用及税金400元。 (3)星海公司决定缩减A产品的产量,为了减少存货占用资金,拟将专门用于生产A产品的甲材料售出1 000千克,甲材料目前市场价格为每千克18元,销售甲材料预计会发生销售费用及税金500元。剩余的600千克甲材料(可生产3台A产品)继续用于生产A产品。 (4) 星海公司没有签订有关A产品的销售合同。 要求:根据以上资料,进行下列会计处理: (1)计算A产品的生产成本和可变现净值,据以判断继续用于生产A产品的甲材料是否发生了减值。 (2)计算拟出售的甲材料可变现净值,并比较其账面成本,据以判断该部分甲材料是否发生了减值。 (3)计算甲材料的减值金额。 (4)编制计提存货跌价准备的会计分录。 (5)说明甲材料在2x18年12月31日资产负债表的存货项目中应列示的金额。
计算为生产产品而持有的原材料是否减值 可不可以直接用原材料的成本和原材料的可变现净值相比(产品售价-进一步加工成本-税费) 不用必须先计算产品可变现净值 看产品是否减值 再去计算原材料的
3月1日,A公司购入了一批甲原材料,用于自产自销的产品。该批原材料的购买价款为600万元,发生的增值税进项税额为78万元。购买过程中发生了运杂费40万元,入库前的挑选整理费50万元,到年末,已领用50%用于生产产品,该批产品尚未完工,到年末发生了制造成本总额550万元。该批尚未领用的原材料按照市场公允价值确定的销售价格为320万元,尚未领用材料全部用于生产完产品将发生成本600万元,该产品的市场销售价格为1 200万元,预计将发生销售费用100万元。 尚未领用的原材料是否发生减值。 由于尚未领用的原材料是用于生产产品的,因此应该首先判断该产品是否发生了减值。(1分) 产品的成本=(600+40+50)×50%+600=945(万元)(0.5分) 产品的可变现净值=1 200-100=1 100(万元)(0.5分) 由于生产的产品的成本小于可变现净值,产品没有发生减值,相应的原材料也没有发生减值,不需要计提存货跌价准备。(1分) 产品成本为什么不是550+600呢
2015年,由于产品更新换代,甲公司决定停止生产B型机器,为减少不必要的损失,甲公司决定将原材料中专门用于生产B型机器的外购原材料——钢材全部出售,2015年12月31日其账面成本为900000元,数量为10吨。根据市场调查,此种钢材的市场销售价格(不含增值税)为60000元/吨,同时销售这10吨可能发生销售费用及税金50000元。会计分录是(包含数据)
.2×18年12月31日,华联实业股份有限公司持有的用于生产B产品的乙材料账面成本总额为250000元,市场价格总额已跌至220000元。华联公司持有的乙材料可生产200件B产品。由于乙材料市场价格下降,导致用乙材料生产的B产品的市场价格也发生了相应的下降,由原来的每件3250元降为每件3050元。将乙材料加工成B产品,每件尚需投入人工及制造费用1750元;销售B产品,每件估计会发生销售费用及相关税费150元。要求:请计算乙材料的可变现净值计量并判断是否发生减值,如发生减值请编制计提存货跌价准备的会计分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗