您好,税务管理强调 “三流一致”(资金流、发票流、物流 / 劳务流),要求收款方、开票方和实际交易主体必须一致。若系统开票主体与实际交易主体不符,可能被认定为 “虚开发票”,触发税务稽查就得不偿失了。
请问现在所有的个体商户都能开3的发票了吗?为什么我们有一家供应商说他开的还是1,他说是系统自动生成的,不可以改,实际是这样吗?
老师就是我们公司有一个软件平台,就是用户可以在上面直接付款后点击一键开票,然后呢,系统上可以给他自动开票,但是这个是如何跟税务系统对接?还是说中间需要有什么办理的手续如何去对接,因为肯定你得先买票,才可以再去开电子发票。
老师,京东平台给我们开专票,收到一张纸质的,但是发票认证系统出现四张,上个月开的,这得开红字冲红吧,需要我们购买方出具表吗,还是他们销售方直接就能开红字的啊
老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
现在是年底有的企业给我们把发票开好了 但是因为疫情原因寄不过来 那我们在发票系统上可以看到可以直接这样抵扣么
公司是一般纳税人,我们收别人10个点,别人付10000元的含税,应该付我们多少? 不会算,麻烦老师详细点列出
老师,建筑公司一般纳税人如果开机械费发票 ‘大类选的是建筑服务吗?
请问公司没开公账,能不能把钱打到私账
开材料的票要收0.85,货款67100/0.915=73333.33这样划不划算?我们(我们是一般纳税人)付钱给他开的材料票!我们开出去的成品票收0.9 这样去开材料发票亏不亏?
小规模企业,服装制造业,没有收到发票,可以入账吗?
老师,离职人员改成非正常状态,也需要报送吗?
老师应借银行存款,贷应收账款 A 公司转应收账款 B 公司怎样做分录,已经收款了,分录怎么做
老师,上个月采购票在上月已入账,这个月发现采购票有问题,工厂还能做红冲处理吗?
老师,我们是农业企业,就是卤的鹌鹑卖,开发票是免税还是1%呢
第二问 内部控制不测试之前的 不应该是 运行了足够长的时间和实现了控制目标吗 题目里应该没有说明实现了控制目标吧
三流都能对,就是开票单品的名称有些出入,比方之前分规格型号的现在直接在品名体现了,
物品名称不相符,开具的就是与事实不符的发票,就是虚开。
不是的老师,实际是一个产品,供应商给开出的名字和客户那边建档的名字稍微有出入,供应商开票名字和规格是分开的,客户那边直接是名称和规格型号在一起的
噢,我以为进A开B呢,那可以,没有关系 ,不用担心的。
我们是商贸公司,品很多,有部分客户一对一,有部分开票都是大类,你说A开B这种情况其他客户也有,我很反感这个,公司没有达到全入税
您好,商贸公司品都多,这是特点,所以商贸公司都会有进销存软件,尽量避免进销对不上的情况,如有有进无销,或无进有销,金四一下就能看出来,就看老师想不想下手了。