你好是的,是需要重新结算的。
老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
加工费发票还没有回来,现在要暂估加工费到制造费用,然后转到生产成本,再转到库存商品,次月要一笔笔反向冲销吗,然后按正确的再重新做一遍吗?
老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗
目前情况是购进了原材料,但委托加工费发票尚未收到,不能明确具体成本,能否先暂估加工费,结转库存商品,因为销售商品的发票已经开了,有没有违法的风险?购进原材料,增加委托加工成本,结转库存商品,结转销售成本,这套流程的分录是怎么处理的,谢谢
运输公司,收取运费,必须得设置预收账款吗?
老师,请问注销需要查几年数据?
老师,买的公寓房契税怎么交?谢谢
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
老师,请问如果注销时基本要查几年的帐?
中级题库里的题没有更新吗 还是24年的
老师,是直接筹资费用高还是间接筹资费用高?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢
暂估的加工费是不含税价格是吗老师?
你好,是的,这个按照不含税就好了。
老师,由于我们委托加工的是委改车辆,是我们直接开到委改厂去的,那这样的话,会计凭证后面需要附什么资料呢?
你好,你暂估的话,可以自己写个单就行。
怎么写啊老师?不知道怎么写
你好你们有没有合同的?
没有,因为是厂家指定的委改厂
你好,如果没有发生的时候,你可以先不用暂估 一般都是要确认成本或者支出的时候才暂估 暂估的话可以按照合同约定或者让对方写个单据。
已经实际发生业务了,都给客户开机动车销售发票了
你好,那你可以按照实际的金额来入账就行了呀,可以先不用暂估了呀。
但目前发票还没有来,还有就是目前领导对一部分委改费用不认可,在协商价格
你好,你可以先不用入账等确认金额后再
但我2月份已经开了机动车发票,我需要结转成本呀老师
你好,那你可以按照之前的合同或者协议暂估,或者你按照你平时的毛利这样暂估也行。
那就先做个暂估价格的单子附在凭证后面,如果后面金额不对在红冲,重新结转,这样可以吗老师?
你好对的,就是这样子操作。