你好,应该没问题,统计年报是按照账上填的,就说填的时候审计报告还没出具,只能按照账上数据填报。(收入,应交税费等指标应该不会有大变化。)

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师,请问我公司填的24年统计局年报的数据和最终的财务报表不一样有问题吗?因为我公司请了审计,审计要求调整,所以我司就反结账回去调账啦。我公司跟投资促进局签了奖励合同,收入每满一亿就给160万的奖励,申请第四季度的奖励要统计局的报表和审计报表,请问填的统计局的年报和审计报表数据不一样会导致申请不了奖励吗?
刚入职一家企业之前会计向税务局报的报表都是乱报的,数据和账上对不住,上午问其他老师说之前的更正的话会引起税务局查账所以建议我不要动了,以后按实际的来报。但是我在上个月发现24年有一笔资本公积没记,所以我就反结帐到24年12月补上了导致有一笔印花税需要补交,但是这样不是还得调报表吗?那税务局的报表到底要不要调呢
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
请问老师,我们公司是高新技术企业,平时的研发费是直接计入管理费用-研发费,不通过研发支出科目核算(因为数据少),现在因为审计和税务都说有些研发人员也不是全部工作都在做研发相关,所以让把一部分研发费用调整出来,该如何写摘要和做账呢?
请问 新开的几个月的公司要不要申报个税从哪里能看出来
老师,你好,请问公司给老股东转款,备注收购股本,我应该怎么做账?
老师你好,我4月份的时候接手了一家小规模商贸,现在才发现之前的会计报一季度的时候收入少报了0.1,我接手一直没有收入,现在是更正申报一季度的还是这0.1直接做到后面,年报正确就可以了, 再一个如果更正申报之前的能不能调表不调账
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程
收入和应交税费一点都没有变。只是将25年才收到的24年的成本费用发票补记在了24年,记完之后就亏损了。没记之前是有一点点盈利的。
收入和应交税费一点都没有变。只是将25年才收到的24年的成本费用发票补记在了24年,记完之后就亏损了。没记之前是有一点点盈利的。这样会影响到申请奖励吗?
他们重点关注的就是收入和应交税费(可能会和税务上的数据对比,这指标没问题,一般都啥大问题)。其他的不一致,问了就给他们出个说明,就说是审计调整导致的。