可让开具费用分割单,盖公章,同时复印发票
老师,请问我们是施工单位,水电费甲供(甲方付完就我们的工程款),上月工程款1006万,甲方让我们开1006万的发票给他,付我们1004工程款,两万是他扣的水电费,他口我们水电费不是应该他开票给我们吗,怎么变成了我们开票给他们了
我们一个项目上,有一个施工队临时用电,我们和他结算了9万。现在对方要求我们开9万的电费发票给他们,他们才能付款。我们是建筑公司,电费发票可以自己开吗?
别的个人和单位用的电的户头是我们公司的,由我们公司交电费,别人把电费打给我们,供电局把电费发票开给我们,我们计入管理费用-电费,我们还要开电费发票给个人或单位,我们开的电费发票计入其他业务收入还是冲减管理费用-电费
老师,请教一下,我们公司代收工地包工头的电费,我们公司也不是直接对接的电业局,而是我们收了连带我们自己的这一部分交给我们的甲方,这我们应该怎么做账呢?甲方以后应该会给我们开电费发票
老师,我们公司开了电力公司发票,开票金额大于实际用电金额,因为我们的变压器也有别人用电,他们不用发票,所以发票我们全部开了。 现在我们公司不开了,房东要我们公司把多开发票税款全部给他们,否则不让我们搬东西。 这种情况怎么处理呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?