同学,你好 对,感觉你的应收有问题

经营性应收项目的减少(即期初余额—期末余额》0),意味着本期收到了以前期间的应收款项,在权则发生制下此事不会影响利润,而在收付实现制下,此事会增加利润,所以需要在权责发生制编制的净利润的基础上加上。 这句话,期初余额减去期末余额,为什么说是收到以前期间的应收款项,而不是包含本期呢
老师 (1)我要预计今年全年工资薪金总额,本来我是想月平均工资×12的,但是我发现“应付职工薪酬-工资”科目期初有贷方余额,然后本年增加了借方和贷方余额,这个月期末也还有贷方余额,我该怎么计算啊?(2)今年发放去年的工资算不算在今年的工资薪金总额呢?
请教下老师,之前用表格做的应收应付,我用软件建账,按照表格上的期初数和期末数录入,库存这块只有期初数和期末数,发生额成本结转这块没数据,我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗?然后试算不平衡,差额全部挤到利润分配上的话,他这个累计的利润不对[睡],是这样弄吗
老师,请教一个问题,银行余额当月的,比如7月期末余额可以对,但是冲减了往来账,以前记账公司做的应收应付,这样银行余额可能跟现在对账单上的有差别,但两部分余额都是对的,也就是本身银行当月比如7月期末余额对的,对冲往来这部分也对,因为不是完全对冲掉,是不是完全对冲掉往来就可以保持银行期末余额全部对
老师,请问,我补上传 2023 年的季度财务报表,发现 23 年的财务报表的期初余额跟我金蝶 2022 年的期末余额不一致,找出的原因是:当年做汇算清缴清缴的时候,事务所把我 22 年的报表中的其他应收款加了其他应付款的金额,就是其他应收款金额增加了,其他应付款金额为 0,这样的话,报表是改成我金蝶上的还是默认税局系统上的?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
好的,我去看一下是什么原因,谢谢老师,这样子一聊,我就思路清晰了
同学,你好 你的应付账款,支付53.2这个钱里面不包括5.9吗? 按照正常的,应付是29.6你是35.6,那就是我没有算这个应付款,你算了,你才会比我多,那就是没有报销,有费用,因为没有报销,才会用到应付账款
同学,你好 嗯嗯,好的,你都看一下
谢谢老师
不客气,祝工作顺利